繳納社保時這要做分錄行嗎:借:應付職工薪酬_社會保險費_企業承擔 2855 其他應收款_社保_個人承擔部分 988貸:銀行存款 3843發放工資時再這樣做分錄行嗎?借:銷售費用_工資 9511 庫存現金 9511如果有錯誤,指出并更正
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于2018-07-14 18:41 發布 ??590次瀏覽
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梁老師
職稱: 注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
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第一個沒問題,第二個分錄是:借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金
2018-07-14 18:43:16

您好,請參考以下分錄,謝謝。
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款或現金
2018-10-13 18:06:28

您好,兩種方法都行。第一種方法,可以很容易查出應付職工薪酬的數據,但是不能直接得到企業一共上交的社保是多少。第二種方法正好相反,很容易查出企業一共上交的社保金額,但是不能直接得出企業應付職工薪酬的數據。第一種方法更合理一些。
2017-11-10 22:35:40

計提工資
借: 管理費用--工資(應發工資)
貸: 應付職工薪酬--工資
發放工資
借: 應付職工薪酬--工資
貸: 其他應付款--社保
銀行存款 ,這個是對的,
2020-07-10 08:57:29

應該用其他應付款,就是付給保險公司的
2019-05-21 16:42:51
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