購買了一些食品做福利,進項稅已認證,報稅時也已進項稅轉出,分錄這樣寫對嗎? 1、借:管理費用-福利費 1168, 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 198 貸:庫存現金 1366 。2、借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額198貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出198
一一
于2018-07-09 17:43 發布 ??1267次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2018-07-09 17:46
您的分錄錯誤,正確分錄如下:
1、借:管理費用-福利費 1168
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 198
貸:應付職工薪酬-福利費 1366
2、借:應付職工薪酬-福利費 1366
貸:庫存現金 1366
3、借:管理費用-福利費 198
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 198
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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

同學你好
這個可以的
2022-09-19 16:26:52

借 :管理費用-冰箱 688.79
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉出
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21
轉費用
借: 管理費用 110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44
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