
記賬聯(lián)6月未付款未記賬,認(rèn)證聯(lián)6月已認(rèn)證抵扣,怎樣做會計分錄
答: 借:成本費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款
認(rèn)證抵扣的會計分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 管理費用 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,想問下,如果7月份抵扣聯(lián)還沒有認(rèn)證抵扣,記賬聯(lián)要怎么做分錄
答: 你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目


春煦 追問
2018-07-08 22:45
佟老師 解答
2018-07-08 23:03