老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

1、摘要:計提利潤分配 借:利潤分配---應付股利 貸:應付股利; 2、摘要:結轉利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應付股利; 備注:這個是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發放股利 借:應付股利 貸:銀行存款;!不分紅就不做憑證分錄 年底結轉本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結轉本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發生虧損摘要:結轉本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配
答: 您好,前面的3,如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅的。后面的2,不完整啊。
老師, 本年利潤在借方 , 那我未分配利潤那個憑證 是不是應該是:借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 ?
答: 你好,本年利潤結轉之前如果是借方余額 結轉分錄應當是 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
能幫我看一下,為什么憑證都是一樣的,到結轉的時候,我的就會比會計的多出來一個利潤分配-未分配利潤的1904.38??除了這個意外,其他的都是一樣
答: 你好,您下面的圖片沒有您說的這個內容呢?

