
企業(yè)所得稅表只有累計(jì)金額了,我們公司這個(gè)季度是虧損的,我報(bào)在累計(jì)金額里面也是不用交企業(yè)所得稅吧?
答: 要申報(bào),虧損申報(bào)稅額為0
17年虧損,18年也是虧損,但是18年第四季度利潤表報(bào)出來是有利潤的,可是企業(yè)所得稅填的是本年累計(jì)金額是虧損的,不用交企業(yè)所得稅,第四季度的利潤我要不要交企業(yè)所得稅呢?
答: 你好,根據(jù)你描述,是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司去年6月份成立,去年虧損27萬,今年第一、二季度利潤總額累計(jì)金額都是負(fù)數(shù),第三季度利潤總額累計(jì)金額是正數(shù),彌補(bǔ)虧損后,交了8.4萬的所得稅,第四季度利潤總額累計(jì)金額是160萬,第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?
答: (160-8.4/25%)*25%


冰雨 追問
2018-07-06 18:47
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2018-07-06 18:48
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2018-07-06 22:57