老師您好,比如我們采購別人家的貨價稅合計110萬,他 問
你好,這個如果有些收據之類的,一般沒什么問題。 答
老師你好,我公司是一家委托加工生產農藥,之后再銷 問
您好,不免,只有自產自銷的企業才免 答
老師,這一題計算初始投資成本的時候為什么不使用 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
母公司如何分攤費用給子公司 問
做費用分攤表給子公司 答
無形資產攤銷分錄怎么做 問
你好,借管理費用-攤銷費,貸累計攤銷。 答

我公司買了兩兩汽車,錢是老板借公司錢買的汽車,車輛以老板的資格買的。我們公司的賬一直記的老板借款。一直沒有入資產,沒折舊,這個怎么處理啊汽車的所有權是老板個人,當時公司要買輛車。但是公司沒有資格買,就以老板個人名義買了,賬上體現是老板借款金額,借:其他應收款,貸銀行存款
答: 你好!你這個不需要入折舊,這個賬上就只要掛其他應收就好了。
老師,有2筆往來款,我司和宏盛公司一來一往,分錄怎么做的|? 可以借:其他應付款-宏盛 貸:銀行存款 加 借:銀行存款 貸:其他應收款-宏盛?
答: 這筆往來是什么錢呢?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我發現以前的賬上:股東是同一個人。做賬憑證上摘要寫:股東借款。借其他應收款,貸銀行存款。另外的一個科目里,做賬憑證上摘要寫:向股東借款。分錄是借:銀行存款,貸:其他應付款。我總覺得摘要有問題,也不合理。你前面借了錢都沒還公司。后面又做向股東借款。這樣子我現在是不是要做一筆先還公司的賬,再做一筆還股東的錢?
答: 你好;? 你對沖下科目即可;? ? 借其他應付款貸其他應收款??
老師,一位業務員預支公款 分錄:借:其他應收款7000 貸:銀行存款7000 后來一年后這筆錢收不回來了,壞帳了,應再怎么寫分錄:
我公司購買了幾箱礦泉水作為平時招待使用,已付款并已收到貨,但是對方公司無法開具發票,且肯定開不了發票了。目前記賬分錄:借:其他應收款;貸:銀行存款;那么掛在其他應收款上的余額該如何記賬呢?
老師,您好,請問下掛靠項目。我們公司付款給被掛靠公司代付材料款:借:其他應收款-被掛靠公司,貸:銀行存款;那掛這個其它應收款以后怎么沖賬呢?
老師,前期收款,因有代付和應收的,收到對方公司的款進,做了分錄,借:銀行存款 貸,其他應收款,其他應收款為貸方,多收了,實際是應收款,但上月做了其他應收款,這個要怎么調整分錄?
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
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