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于2018-07-05 10:51 發布 ??739次瀏覽
蔣老師
職稱: ,中級會計師
2018-07-05 10:52
付款 借:預付賬款 貸:銀行存款
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2018-07-05 10:54
不能借:應付賬款 貸:銀行存款嗎
蔣老師 解答
2018-07-05 10:55
都是可以的,只要你的往來賬你能夠清楚,會計都是靈活處理的
2018-07-05 11:07
是不是還是做 借:預付賬款 貸:銀行存款好一點?因為發票的內容不是材料,而是模具費和打樣費
2018-07-05 11:08
都可以的,這個沒關系的
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銀行已經付款出去,發票我已經收到了,但是我還沒有抵扣,要先做付款的分錄該怎么做?
答: 付款 借:預付賬款 貸:銀行存款
6月支付了一個紙箱款是260000萬,7月應付款收到一筆紙箱款抵扣款是723298.4,我要做幾筆分錄
答: 你好,6月做一筆付款憑證,7月做一筆發票收到憑證。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到專票,未抵扣,銀行付款,怎么做分錄
答: 借庫存商品 應交稅費待認證, 貸銀行存款。
老師收到這個發票分錄怎么做?這個能抵扣嗎
討論
收到發票與發票抵扣的分錄
老師:原先已經預付款項,當月收到發票未抵扣入賬怎么做分錄?下個月抵扣時又怎么做分錄呢?
上月沒有收到發票,進項沒有抵扣,這月收到了發票,分錄怎么做,上個月是借原材料,應付賬款-未抵扣進項,貸銀行存款,受到了發票怎么做
請問老師,我4月份通過銀行已經付了這筆款,可以抵扣?現在我5月份才收到發票,怎么做分錄呢,發票遲收
蔣老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2018-07-05 10:54
蔣老師 解答
2018-07-05 10:55
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2018-07-05 11:07
蔣老師 解答
2018-07-05 11:08