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張小寶
于2021-11-29 08:35 發布 ??1468次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-29 08:35
借庫存商品應交稅費待認證,貸銀行存款。
張小寶 追問
2021-11-29 08:36
認證的時候怎么做分錄
郭老師 解答
2021-11-29 08:37
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
2021-11-29 08:40
如果沒有收到專票呢,怎么做分錄一般納稅人
2021-11-29 08:41
貨物收到了,借庫存商品貸,銀行存款。
2021-11-29 08:42
增值稅需要暫估嗎
2021-11-29 08:44
不需要的,暫估可以不用考慮。
收到專票了怎么做分錄呢
2021-11-29 08:45
借應付賬款貸庫存商品借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款。
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收到專票,未抵扣,銀行付款,怎么做分錄
答: 借庫存商品 應交稅費待認證, 貸銀行存款。
房租的發票沒抵扣,但銀行已經付款了,應該怎么做分錄?
答: 您好!你是發票可以抵扣但是沒有抵扣嗎?你怎么做的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,我想問下專票抵扣的怎么做分錄呢
答: 你好,比如是費用發票,借管理費用等 借應交稅費――應交增值稅――進項稅額 貸銀行存款等
請問公司7月購進一臺機器,合同協定分期付款,按24個月付款,每月付 1萬元,共24萬。7同合同生效即付訂金 2萬,這 2萬可在第23丶24期抵扣未付款應怎么做分錄?
討論
6月份購買了一部攪拌機,已付款以抵扣,在7月份退貨退款了如何做分錄
快遞行業貨車保險先付款,專票下個月抵扣,先付款的會計分錄和下個月抵扣的會計分錄,該怎么寫?
我們收到專票暫不付款,不抵扣時我做的分錄是 借:xx費用 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款。那我之后付款且發票認證抵扣的分錄是不是 借:應付賬款 貸:銀行存款,借:應交稅費 -進項稅 貸: 應交稅費-待抵扣進項稅額 要這樣做兩筆分開的分錄?
老師,我上個月認證了專票還沒有抵扣,需要做分錄嗎?這個抵扣了上個月認證的專票,分錄需要怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 705127 個
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張小寶 追問
2021-11-29 08:36
郭老師 解答
2021-11-29 08:37
張小寶 追問
2021-11-29 08:40
郭老師 解答
2021-11-29 08:41
張小寶 追問
2021-11-29 08:42
郭老師 解答
2021-11-29 08:44
張小寶 追問
2021-11-29 08:44
郭老師 解答
2021-11-29 08:45