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愛雪
于2018-07-03 14:10 發布 ??1678次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-07-03 14:11
您好!可以的。可以這樣暫估
愛雪 追問
謝謝老師
宋生老師 解答
2018-07-03 14:16
你好!不客氣的了。
2018-07-03 15:05
老師,本季度銷售開票不足9萬,免增值稅的,可以當月做賬增值稅結轉到營業外收入嗎?還是下月再轉到營業外收入
2018-07-03 15:11
您好!這個是在繳納的那個月計入。
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
老師,暫估主營業務成本分錄這樣寫對嗎?借:主營業務成本,貸:其它應付款
答: 你好,是什么情況下需要直接暫估成本?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
做分錄可以借:主營業務成本 主營業務成本 主營業務成本貸:庫存現金
答: 好,如果你們是服務行業的可以的。
暫估成本分錄,可以這樣嗎 借 主營業務成本 貸 其他 應付款-法人
討論
現在調賬,要把其它應付款的期末余額全部轉到主營業務成本,摘要怎么寫??分錄是??要不要負數??
暫估成本借主營業務成本貸應付款賬款――暫估入庫,是不是還漏了一個分錄沒有寫呢
結轉主營業務成本的分錄借:主營業務收入貸:主營業務成本對嗎?
借:主營業務成本貸:應付賬款借:庫存商品貸:主營業務成本
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 285728 個
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愛雪 追問
2018-07-03 14:11
宋生老師 解答
2018-07-03 14:16
愛雪 追問
2018-07-03 15:05
宋生老師 解答
2018-07-03 15:11