老師,家用美容保健電器稅收分類編碼是什么呀 問
1060511990000000000 其他保健休閑用品 保健休閑用品 13% 答
更正申報去年的個稅后,多做的工資現在需要在10505 問
還要更正財務報表,再做匯算,不是直接申報調整 答
我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
為什么不選C答案呢 問
C 選項錯誤的核心原因是其表述沒有考慮到法律中的例外情形。雖然原物所有人原則上擁有孳息所有權,但在租賃、買賣等法律關系中,孳息歸屬可能通過約定或法律規定發生轉移,不能一概而論地說 “孳息歸原物所有人所有”。 答
老師您好 公司缺成本票 在外面開的電腦手機 總 問
您好,最好是計入固定資產,每個月計計折舊。 答

餐飲業的折扣跟贈送部分是不是都視同銷售,但是我們這邊的財務顧問說視同銷售的話我們收入要多交稅,而且這部分金額有點大,說是讓我直接進成本,那我要怎么在成本提現這部分,具體分錄是什么
答: 您好!這么說吧。本身就應該視同銷售交稅。如果不交稅就是屬于偷稅漏稅,所以 會計上沒有進入成本的方法,也就沒有對應的分錄。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們的一些商品贈送給客戶了,應該是視同銷售吧,但是這部分要怎么做賬?我有點不明白
答: 借;銷售費用 貸;庫存商品 ,應交稅費--應交增值稅
我想咨詢下我們農業公司做柑橘的,今年的柑橘大部分都贈送出去了,那這部分怎么做賬也,是不是視同銷售,但是沒得原始憑證啷個入賬
外購商品獲得專票,贈送給客戶了,做賬的時候做的視同銷售,那增值稅申報的時候,是要把視同銷售的這部分怎么填呢?填成無票收入嗎?但是我們實際又沒有收入
我們企業收到銷售方贈送的貨物,且銷售方只對正常銷售的那部分貨物開具了發票,對這部分贈送的貨物也沒有開具發票,我們企業是不是把這部分贈品的金額做為營業外收入入賬?這算不算虛增收入?
在建工程領用自產的產品不是視同銷售嗎?這一部分有營改增?那增值稅銷項要確認嗎?之前這部分的銷項稅額是根據售價來確認?但這書上說直接以成本入賬,這兩本書上是不是有沖突呢?

