您好,一般納稅人銷售鮮花稅率是幾個(gè)點(diǎn)? 問(wèn)
如果是開(kāi)花店,把花租給酒店使用,這種應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)? 答
我們和對(duì)方簽了一個(gè)生產(chǎn)制作合同,根據(jù)我們要求定 問(wèn)
開(kāi)具貨物類,飛機(jī)模型 答
老師 你好,一個(gè)員工一次性繳納社保 180個(gè)月,繳費(fèi) 問(wèn)
這個(gè)繳費(fèi)基數(shù)是 180個(gè)月的 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增,稅局系統(tǒng)自動(dòng)填寫的是管理費(fèi) 問(wèn)
你好,銷售費(fèi)用的也是需要調(diào)的。是一樣的。 答
單位里面如果只針對(duì)開(kāi)發(fā)票的去做銷售出庫(kù),而未開(kāi) 問(wèn)
對(duì)不上,我就怕有風(fēng)險(xiǎn) 答

發(fā)現(xiàn)去年多記了財(cái)務(wù)費(fèi)用5元,當(dāng)時(shí)是借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,然后財(cái)務(wù)費(fèi)用月底結(jié)轉(zhuǎn)了,年底也結(jié)賬了,今年怎么改?
答: 您好: 這直接沖掉就行了,影響不大。
18年年底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用借:本年利潤(rùn)300 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用300,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)時(shí)就增加了300,(未分配利潤(rùn)是虧損狀態(tài),)造成我登記賬時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用有個(gè)-300今年調(diào)整如何調(diào)整怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 您好 可以直接做比分錄 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 300
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是事業(yè)單位學(xué)校,去年財(cái)政撥款了課后服務(wù)費(fèi),我是這么記賬的。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借: 銀行存款 貸:財(cái)政撥款收入。預(yù)算會(huì)計(jì):借:資金結(jié)存,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,到了2022年底的時(shí)候,先結(jié)轉(zhuǎn)到本年收支結(jié)轉(zhuǎn),再結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)科目了。今年2023年2月份支付了課后服務(wù)費(fèi)。(也就是去年撥款,今年支付)請(qǐng)問(wèn)老師,今年支付課后服務(wù)費(fèi)記賬分錄怎么寫?
答: 你好! 麻煩請(qǐng)稍等一下,我看下題


零@點(diǎn) 追問(wèn)
2018-07-01 21:09
笑笑老師 解答
2018-07-01 21:13
零@點(diǎn) 追問(wèn)
2018-07-01 21:14
笑笑老師 解答
2018-07-01 21:16