
我這個申報表填對了嗎 第九欄免稅銷售額 填的這三個季度的所有開票金額 含稅的
答: 有2個錯誤,填10行(如果是小微季度達不到9萬)再就是填不含稅金額
小微企業這個季度只有一筆未開票收入4000多,增值稅申報表填第一欄應征增值稅不含稅銷售額對不對,我填了第十欄小微企業免稅銷售額,過了申報期,怎么改?
答: 您好!是的。填不含稅。你填的是對的啊。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模納稅人申報的時候,按1%減免的,這個銷售額應該填在這個應征增值稅不含稅,銷售額3%征收率第一欄的這個貨物及勞務下面對嗎?那第三行有個稅控器開具的普通發票不含稅銷售額,這個框還填嗎?第三欄,謝謝
答: 同學,你好,有季度超過30萬嗎
老師,一個季度銷售收入超過9萬需要按百分之三交稅的,如果銷售收入沒有達到9萬,我的這個金額是要填在增值稅報表當中的第九欄免稅銷售額里面嗎
個體工商戶小規模納稅人,填寫增值稅申報表主表時,忘記填寫第三欄稅控盤開具的普通發票不含稅銷售額,導致本年累計數不對怎么辦?申報成功也簽章了咋辦?,只填寫了第九欄免稅銷售額,還有未達起征點的,
小規模企業,辦公用家具銷售買了2000塊,本季度與其他收入。填增值稅申報表的第七欄(銷售試用過的應稅固定資產不含稅銷售額),還是填第九欄(免稅銷售額)。


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2018-07-01 11:30
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2018-07-01 11:31
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2018-07-01 11:32
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2018-07-02 10:50
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