申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資,現(xiàn)在進(jìn)行更正 問
你好,是的,你多計(jì)提的做紅字沖減。 答
請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎(jiǎng)金沒有發(fā),現(xiàn)在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發(fā)放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫(kù)存商品 答
老師好,請(qǐng)問申報(bào)年度報(bào)表時(shí),除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問
若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的,按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

現(xiàn)代牧業(yè) 業(yè)務(wù)32 本期發(fā)生額不是40750 數(shù)據(jù)42316.98怎么來的 同樣還有業(yè)務(wù)33 本期發(fā)生額不是1337399.62 數(shù)據(jù)1342385.47怎么來的
答: 你好,請(qǐng)?jiān)趯?shí)操吐槽那里提問下
過次頁(yè)為1月開始至本頁(yè)最后一筆業(yè)務(wù)發(fā)生額的合計(jì)數(shù)這句話哪里不對(duì)?
答: 您好 對(duì)需要結(jié)計(jì)本月發(fā)生額的賬戶,結(jié)計(jì)“過次頁(yè)”的本頁(yè)合計(jì)數(shù)應(yīng)當(dāng)為自本月初起至本頁(yè)末止的發(fā)生額合計(jì)數(shù)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你看那個(gè)當(dāng)期發(fā)生額,既然是當(dāng)期發(fā)生額為什么不直接乘25%就完事兒了還要減期初100除非它這算出來就是期末余額。考慮期初要減100但是上面那個(gè)算出來還要加上期初。算出期末余額。然后再算當(dāng)期遞延我都不知道題目的業(yè)務(wù)算出來到底是期末余額還是當(dāng)期發(fā)生額了
答: 你好,同學(xué)。 如果計(jì)算的是當(dāng)期的發(fā)生遞延所得稅,直接是當(dāng)期發(fā)生額*25%處理。 如果問的是期末遞延所得稅余額=期初遞延所得稅%2B本期發(fā)生額


沒有如果 追問
2018-06-29 16:41
樸老師 解答
2018-07-02 14:03