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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-06-27 17:03

那我抵減的稅額和進項稅額轉出的數應該做處理么, 印花稅有余額是正確的嗎

方亮老師 解答

2018-06-27 17:09

1、銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉出、轉出未交增值稅應該是年末時對沖,不是編制您寫的分錄。 
2、您具體指哪個科目有余額?

Zzz7 追問

2018-06-27 17:13

那我這個月有要交的增值稅應該怎么做分錄

方亮老師 解答

2018-06-27 17:14

借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費-未交增值稅

Zzz7 追問

2018-06-27 17:16

我們之前沒有結轉過 所以應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目的余額是0 咋轉

方亮老師 解答

2018-06-27 17:18

這里面的金額=銷項稅額-進項稅額,不是結轉,是確認,結轉是沖銷的意思。

Zzz7 追問

2018-06-27 17:19

對 我意思就是這個 我這個沒有數 之前沒確認過 老師你看看我的截圖和問題

Zzz7 追問

2018-06-27 17:21

就是我之前只做過比如 采購 :借原材料 應交稅費-進項稅 貸預付款   銷售: 借銀行 貸主營業務收入 應交稅費-銷項稅   然后就沒有再處理了因為不用交增值稅 這個月要交增值稅了我應該怎么處理呢 有點懵

方亮老師 解答

2018-06-27 17:21

應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的金額=銷項稅額-進項稅額,根據這個金額編制分錄即可。

Zzz7 追問

2018-06-27 17:23

那我還用再做一遍借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅45977.51 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額454977.51  :借 應交稅費-增值稅-銷項稅額419219.83稅-轉出未交增值稅419219.83   這個分錄么

方亮老師 解答

2018-06-27 17:25

這兩筆分錄不用編制。

Zzz7 追問

2018-06-27 17:27

老師 那我這個進項稅和銷項稅期末就是有余額的了 這樣是正確的嗎

Zzz7 追問

2018-06-27 17:29

借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 35757.68 貸應交稅費費-未交增值稅35757.68么 那我減免稅額應該怎么辦呢

方亮老師 解答

2018-06-27 17:30

減免稅額明細科目也是年末時與應交稅費-應交增值稅下面的明細科目對沖。

Zzz7 追問

2018-06-27 17:31

老師 比如我要交增值稅  減免的不是可以抵扣么 讓我少交增值稅

方亮老師 解答

2018-06-27 17:35

按照減免后的金額編制如下分錄即可(金額=銷項稅額-進項稅額-減免稅款): 
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 
貸:應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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