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于2018-06-27 14:58 發布 ??1101次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-06-27 15:04
您好!多付了就計入預付/營業外支出,少付了就計入應付/營業外收入。
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采購金額和付款金額不一致會計分錄怎么處理
答: 你好 借;原材料等科目 貸;應付賬款(采購金額) 借;應付賬款 貸銀行存款(實際付款金額 )
答: 您好!多付了就計入預付/營業外支出,少付了就計入應付/營業外收入。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,醫院采購藥品,開的發票金額和打款金額不一致,怎么處理,就是先給人家打的款,之后才開的發票,會計分錄怎么做
答: 你好同學 借預付賬款 貸銀行存款 然后藥品來了再沖這個預付款就好了
在嗎,采購材料,付款5300實際普通發票金額6300會計分錄怎么處理
討論
公司用舊車抵款2萬元,購了一新車,新車開票金額188800元,公司付款176900元,這個會計分錄怎么處理呢,開票與付款金額不一致
報關單金額和實際收款金額不一致會計分錄怎么做
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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