
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師,請問我們外資企業,出口維修服務未開發票,但是國外接受服務方已經把錢轉到對公賬戶了,他們不需要我們國內的發票,但是這樣就一直掛賬,請問這個發票必須要開出來嗎?享受免增值稅嗎?或者不開發票,報稅作為未開票收入可以嗎?
答: 你好! 免稅的, 最好把發票開出來
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好 老師 想請教您一個基礎問題 我們公司剛做了匯算清繳,但去年底時已經支付和暫未支付的賬款,預提(暫估)的成本費用,一直沒有收回發票,直到匯算前也沒有收到,我們在做匯算時已經做了納稅調增,我知道匯算時是調表不調賬,但是那主要是針對已經支付暫未收到發票的情況,對于暫未支付的款項,也不需要調賬嗎?
答: 是的,也不需要調賬的。


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2025-07-17 12:19
劉艷紅老師 解答
2025-07-17 12:21
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2025-07-17 12:23
劉艷紅老師 解答
2025-07-17 12:25