公司某項目4月完工,員工采購該項目材料4月開具了 問
你好,按固定資產達到預定可使用狀態的次月計提折舊。如果在4月完工,5月開始計提折舊。 答
我公司根據審計報告,調整了2024年部分分錄,現在在2 問
你好,這個你將免稅收入,填入申報表的免稅收入就行。 水利建設基金之前申報表過,就更正就好了,加上這筆收入。 答
購買的樣品 進口的報關單 怎么弄 問
你好,你是想弄什么呢,做分錄嗎還是什么 答
請問建的大棚計入固定資產,那圍繞大棚建的排水和 問
在大棚外面的金額大做長期待攤費用 金額小還沒種植就做管理費用 答
老師好!請問報關單幣種與收匯幣可以不一致嗎?當幣 問
你好,這個確實可能涉及到不能退稅,要看稅務局如何認定。 答

老師,計提工資,是不是借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬?發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,銀行存款
答: 是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
借:應付職工薪酬貸:其他應收款這個會計科目啥意思呢?是表示用其他應收款抵扣應付職工薪酬,還是用其他應付職工薪酬抵扣其他應收款?
答: 你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我是這樣做的,不知道對不對。我們的社保會和公積金比工資先支付。計提社保金的時候:借:管理費用(單位) 其他應收款(個人) 貸:應付職工薪酬(社保)
答: ?你好? ? ?不對哦。 我給你寫分錄 自己參考下? ? 1.計提工資? 借:管理/銷售費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保(企業部分)? 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應付款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金


文文老師 解答
2025-06-19 11:28
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