老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

我做內賬購入原材料已付款可以直接做借應付帳款貸銀行存款嗎
答: 可以這樣做的了。。。。。。。。。。
3月份購買的材料,款已付,材料已入庫,是做:借原材料 貸應付賬款-暫估借應付賬款-暫估 貸銀行存款嗎?還是可以直接做:借:原材料—暫估,貸:銀行存款?
答: 付款了嗎?付款了直接按第二個做。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
廠十月購入材料時,我做內帳(貨款和稅不分離):借原材料1000,貸應付賬款1000.現在支付時增加了稅點,實付1160.做分錄,借:應付賬款1000.原材料160.貸銀行存款1160.行嗎?
答: 160元是專票進項稅嗎, 借:應付賬款1000. 應交稅費-應交增值稅(進項) 160. 貸:銀行存款1160.


feifei 追問
2018-06-21 14:33
袁老師 解答
2018-06-21 14:48