
廠十月購入材料時,我做內帳(貨款和稅不分離):借原材料1000,貸應付賬款1000.現在支付時增加了稅點,實付1160.做分錄,借:應付賬款1000.原材料160.貸銀行存款1160.行嗎?
答: 160元是專票進項稅嗎, 借:應付賬款1000. 應交稅費-應交增值稅(進項) 160. 貸:銀行存款1160.
在實際工作中,支付原材料貨款是不是都要先做購進原材料的分錄,再做支付原材料的分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款
答: 您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沖暫估:第一個分錄 借 原材料1000 貸 應付賬款-暫估材料 -1000 第二個分錄 借 原材料1000 應交稅金-增值稅(進)160 貸應付賬款1160 我想問第一個分錄是什么意思不理解,是什么情況才要這樣做。看的不明白這個。做在同一個憑證上的
答: 第一個應該是負數吧,之前你應該有暫估的
購材料預付款時借:應付賬款 貸;銀行存款 材料到借:原材料-暫估 貸:應付賬款 領材料時借:主營業務成本 貸;原材料 票到時沖暫估嗎?借:原材料 貸;應付賬款 借:應付賬款 貸:原材料?是這樣嗎?
暫估入賬分錄:購買時候借預付賬款,貸銀行存款;貨到票沒到:借原材料,貸應付賬款~暫估;月初紅沖,在做正確分錄:借原材料,貸預付賬款?
10月認證一張發票,當時借原材料1000,應交-進項160,貸應付賬款1160,后來當月又作進項轉出,轉出分錄怎么做呢?
購買方借:原材料或庫存商品 1000借:應交稅費~~應交增值稅~~進項稅額 160貸:應付賬款銷售方 1160 這個分錄對應的發票沖紅了,如何做沖紅后的分錄?


娜 娜 追問
2019-01-02 15:06
恩熙老師 解答
2019-01-02 15:09