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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-05-22 14:40

是的,是的。這里忽略就可以的,因為你賬上做的是固定資產清理。

安安 追問

2025-05-22 14:42

您的意思是差異不用做任何處理嗎,年報中也不需要

郭老師 解答

2025-05-22 14:44

是的對的是的對的。

安安 追問

2025-05-22 14:46

但是稅務上說有差異疑點,讓處理一下增值稅收入和所得稅收入的這個差值呢79147.57元

郭老師 解答

2025-05-22 14:48

稅務局要求你們處理了嗎?如果是的話,把固定資產清理改成其他業務收入,然后調整第三個結轉固定資產清理的。

安安 追問

2025-05-22 14:53

我是這樣做的3筆憑證

郭老師 解答

2025-05-22 14:55

把第一個固定資產清理79939.05改成其他業務收入,然后調整最后一個賬務處理

安安 追問

2025-05-22 14:56

然后79147.57填在了這里,我不知道這個79147.57元差值在報表中再需要做什么處理

郭老師 解答

2025-05-22 14:59

借銀行存款,
貸其他業務收入,
應交稅費
就做這個處理。

郭老師 解答

2025-05-22 14:59

做這個,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是一樣的了。

安安 追問

2025-05-22 15:04

不明白憑證該怎么做了,不是3個憑證嗎

郭老師 解答

2025-05-22 15:05

借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款,
貸其他業務收入
應交稅費簡易計稅,
借營業外支出,貸固定資產清理
完整的就是這一個,你看一下,你不對的,你去改一下不就行了。反結賬修改。

安安 追問

2025-05-22 15:13

那我原來的最后一個分錄,形成的所得稅收入金額,是錯誤的嗎

郭老師 解答

2025-05-22 15:14

利潤沒有錯,收入有變化

安安 追問

2025-05-22 15:21

利潤有變化呀;原來沒改的分錄影響利潤的金額是營業外收入54604.05;現在改之后影響利潤:79147.57(其他業務收入)-25335(營業外支出)=53812.57元,前后金額有差異

郭老師 解答

2025-05-22 15:22

利潤一定沒有變化,他雖然改成了其他業務收入,可是他的營業外支出也多了,不是嗎?你再算一下。

郭老師 解答

2025-05-22 15:23

借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款,
貸其他業務收入
應交稅費簡易計稅,
借營業外支出,貸固定資產清理


這個的利潤是其他業務收入減去營業外支出的。然后,你上面算的那個是直接看營業外收入

安安 追問

2025-05-22 15:30

是的我明白您的意思,但是營業外收入和現在的其他業務收入-營業外支出確實有差值,差著791.48元,這個值剛好是應納稅減征額,3%減按2%差的那個金額

郭老師 解答

2025-05-22 15:34

應交稅費簡易計稅是2%,然后其他業務收入里面包含著這個1%。

安安 追問

2025-05-22 15:34

是不是這個分錄的稅額1582.95不對,它是按減征之后的2%寫的稅額

安安 追問

2025-05-22 15:39

之前的會計增值稅報表中“按簡易辦法計稅銷售額”一欄,填的是按3%的數值,(收款額)81522/1.03,不是2%的,這樣填對嗎

安安 追問

2025-05-22 15:41

我快糊涂了~~

安安 追問

2025-05-22 15:45

應交稅費簡易計稅是2%,然后其他業務收入里面包含著這個1%。
按您這樣的話借貸就不平了呀,老師

郭老師 解答

2025-05-22 15:48

借銀行存款81522
貸其他業務收入79147.57
應交稅費,簡易計稅79147.57×2%
借應交稅費簡易計稅79147.57*1%
貸其他業務收入79147.57×1%

安安 追問

2025-05-22 15:50

非常感謝老師,,您太有耐心了,講解的很詳細

安安 追問

2025-05-22 15:52

還有一點老師,我公司23年也出現了一樣的問題,23年憑證也改不了,是改報表?怎么處理好一些

郭老師 解答

2025-05-22 15:57

稅務局找你了嗎?沒找的話你暫時不用處理了他如果是問起來的話,你就解釋一下銷售固定資產導致的增值稅申報了,但是所得稅是根據處置收益交的所得稅

郭老師 解答

2025-05-22 15:57

你把我最后一個其他業務收入修改一下,把那個1%的改成營業外收入,或是是沖營業外支出再借方負數。

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相關問題討論
你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
2018-12-06 14:57:41
你好!看你是什么收入了。
2017-08-10 11:34:03
你好,營業外收入不交增值稅,需要交企業所得稅的。
2020-01-07 16:44:30
你好,增值稅是根據實現 的收入申報 減免的增值稅轉為營業外收入是計入利潤總額申報企業所得稅
2018-04-16 10:12:54
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