
4月份會計科目應寫貸其他應付款的,寫成貸制造費用了,5月份做賬時發現了,紅沖4月份錯誤的憑證,5月份制造費用結轉生產成本,制造費用科目為負數,現在怎么做分錄
答: 你好!不應該沖減制造費用,應該直接沖減相應的產成品成本
預提費用這科目現在不用了,預提時就借:貸:制造費用-水電 貸:其他應付款-水電; 結轉借:生產成本-水電 貸:制造費用-水電 ;付款時貸:其他應付款-水電 貸:制造費用-水電 。是這樣么?
答: 你好 是的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好!年末計提預提費用放在其他應付款,要設明細科目嗎,謝謝
答: 你好,你有對應的嗎 沒有的可以設置暫估


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2018-06-12 10:39
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2018-06-12 10:56
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2018-06-12 10:33
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2018-06-12 13:07