
7月份收到一張進項票,認證了,在8月份的時候發現了發票開錯了,已作廢。重新開了一張進項票回來。進項稅額已經轉出。但是這種情況的進項稅額轉出應該怎么做
答: 是你作廢還是對方作廢 你作廢的話 不要進項轉出
上個月向對方購買商品,我們還沒有拿到發票就已經在認證勾選系統里勾選認證了,后來發現發票開錯了,但是我們已經認證了,發票現在還不在我們手上?請問我該怎么處理呢?請詳細講解一下,謝謝!發票是否要追回?申報的時候要在哪里做進項稅額轉出?做賬的時候要怎么做?
答: 發票要收回來的,然后在你的開票系統開紅字發票信息表,審核通過以后打印出來讓對方重新開具紅字發票,再重新給你開正確的發票。 進項稅額轉出是在增值稅申報表附表二里面體現的。做賬就先按原來的發票入賬,然后根據紅字發票做紅沖,再根據正確的發票入賬。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月對方發票開錯 我們這邊已認證 對方開了紅字發票 需要做進項稅額轉出 借什么? 貸什么?
答: 你好,開具了紅字不是做進項轉出,而是進項負數 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅 額)
老師,我想問一下對方發票開錯了 ,已經跨月。我已經認證了是不是需要我報完這個月稅之后給他申請紅字發票,等我下個征期報稅的時候再做進項稅額轉出?
別人來給一張專票認證了,現在發票開錯了,開紅字信息表給對方,對方開紅字發票,那手里的發票還需要給對方,開出來的紅字信息表對方留著,然后再開一張正確的發票給對吧,下個月做進項稅額轉出,
我問下,外貿公司我1月份有一張發票點了退稅勾選后,發現發票開錯了,2月份開了張紅字發票,3月10日開了張正確的發票。現在2月份申報表里跳出進項稅額轉出了,變成要交稅了。我應該怎么調呀?
客戶6月份的進項發票開錯了,我司自己認證抵扣報稅了,7月份客戶沒有把正確的發票再開給我司,我們7月的報稅是進項稅額轉出報稅了,8月客戶開的發票給還可以抵扣7月的增值稅轉出的這筆增值稅嗎?


花花 追問
2018-06-11 12:24
老江老師 解答
2018-06-11 12:25