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A薇安
于2018-06-09 11:13 發布 ??1051次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2018-06-09 11:15
是的啊 。
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應收廠家返利,但還未收到,分錄是不是:借:應收帳款——廠家返利貸:主營業務收入——廠家返利收到時分錄:借:銀行存款 貸:應收賬款——廠家返利
答: 是的啊 。
是4S店,廠家返利,借:應收帳款,貸:收入實際收到時,借:預付賬款,貸:應收帳款,返利可以沖車款,你看分錄對不
答: 是貨品返利,還是現金返利呢,你的這個分錄可能存在問題
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
廠家給的返利一般下到應收賬款,當廠家給返利時貸方應該下什么科目
答: 根據您的描述,實際收到款項時,要做 借:銀行存款 貸:應收賬款
收到廠家的返款應該怎么做會計分錄?是返利
討論
廠家返利以貨物形式給,帶發票來,請問如何做賬務處理
公司給廠家預付了一筆貨款借:預付賬款 貸:銀行存款我們提貨時廠家 又給了返利,這個返利也是可以當我們的貨款用的,我做分錄借:預付賬款,貸:營業外收入(返利)這樣做對嗎?
廠家以實物形式返利,借庫存商品 貸主營業務成本,但做成了借銀行存款,貸其它業務收入-廠家返利,庫存也做成了實際庫存,怎么修改呀
收到廠家銷售折讓負數發票,-144568.97 稅金-23131.03,會計分錄是不是借應付賬款廠家167700;貸進項稅轉出23131.03,其他業務收入返利144568.97
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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