
材料估價入庫、并結轉成本,下月發票到,與估價的有成本差異,這一系列分錄怎么做?
答: 您公司采用的存貨發出計價方式是?比如月末一次加權平均法等?麻煩告之一下
采購原材料暫估入庫后,按暫估價入了成本,下個月,發票收到后,又沖減了暫估價,現在原材料有差異,怎么調整原材料的差異呢,
答: 您好!其實你紅字沖減暫估,然后做正確的,就不會有差異了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司購買原材料,先暫估入賬,材料已經領用出庫,產品成本也結轉后,次月原材料發票回來了,單價金額與暫估的有差異,這個差額怎么調整
答: 將暫估分錄紅沖后,按實際發票金額入賬。


xiaoyan 追問
2018-06-08 09:31
張艷老師 解答
2018-06-08 09:33
xiaoyan 追問
2018-06-08 11:43
張艷老師 解答
2018-06-08 12:21