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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-06-07 11:57

1.月末可以轉入營業外收入,繳納企業所得稅 
2.作補提分錄  
借:以前年度損益調整  
貸:應交稅金--應交增值稅-未交增值稅 
結轉時  
借:利潤分配--未分配利潤  
貸:以前年度損益調整  
補交稅金時  
借:應交稅金--應交增值稅-未交增值稅 
貸:銀行存款

cherry 追問

2018-06-07 12:03

老師,我們是核定征收,不允許有收入的,可以沖減管理費用嗎,借:其他應付款,貸:管理費用

cherry 追問

2018-06-07 12:07

核定的經費支出換作收入來納稅的

cherry 追問

2018-06-08 09:51

老師麻煩您回答下問題,謝謝

樸老師 解答

2018-06-08 11:44

嗯,這樣是可以的

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1.月末可以轉入營業外收入,繳納企業所得稅 2.作補提分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金--應交增值稅-未交增值稅 結轉時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 補交稅金時 借:應交稅金--應交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-06-07 11:57:30
你好,應當計入其他應付款 發生費用無法沖銷其他應付款的,因為你發生費用,并不減少你代表處對總部的欠款的
2018-05-31 11:39:09
您好,沒有收入的話,如果是一般納稅人,有進項增值稅專用發票的話,也需要分離出來的。總部匯款作為代表處的經費,一般情況下,做實收資本,或者其他應付款處理。借;銀行存款,貸;實收資本,或者其他應付款。
2018-05-29 20:09:07
您好,根據計稅方法不影響納稅,沒有必須要轉入營業外收入,
2018-06-11 18:25:34
如果是這個分錄,應該是用別人的錢交的稅的,按第一種處理吧
2017-11-13 11:38:16
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