外資代表處(小規(guī)模納稅人),收到總部匯款,貸:其他應(yīng)付還是實(shí)收資本呢,如果貸:實(shí)收資本,是不是還要交印花稅啊。如果貸:其他應(yīng)付款,發(fā)生費(fèi)用時(shí),怎么做分錄沖銷其他應(yīng)付款科目呢
cherry
于2018-05-31 11:34 發(fā)布 ??1722次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-31 11:39
你好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款
發(fā)生費(fèi)用無法沖銷其他應(yīng)付款的,因?yàn)槟惆l(fā)生費(fèi)用,并不減少你代表處對(duì)總部的欠款的
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你好,應(yīng)當(dāng)計(jì)入其他應(yīng)付款
發(fā)生費(fèi)用無法沖銷其他應(yīng)付款的,因?yàn)槟惆l(fā)生費(fèi)用,并不減少你代表處對(duì)總部的欠款的
2018-05-31 11:39:09

你好 這個(gè)要看你法人的意思 做投資款的話 就是實(shí)收資本 不能隨意撤資 如果做借款的話 掛其他應(yīng)付款 這個(gè)款是需要還給法人的
2019-03-06 14:20:29

1.月末可以轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
2.作補(bǔ)提分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
補(bǔ)交稅金時(shí)
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
2018-06-07 11:57:30

你好,沒有收到投資,不需要做實(shí)收資本的賬務(wù)處理
如果是代墊費(fèi)用 借;管理費(fèi)用 貸;其他應(yīng)付款
2017-07-15 10:58:10

你好,可以這樣處理。
2016-07-07 22:24:31
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