
之前的會計有一張憑證做錯了,他沒有收到發票不能走銷售費用我需要調整,當時這個人是申請的款項、相當于借款 是不是應該走其他應收款,我紅沖應該怎么做
答: 你好 借;其他應收款 貸;銷售費用——其他 做這個調整分錄
老師,我們有筆在阿里的銷售業務,例如收入1000,但阿里打款給我們是990,之前會計就直接將入我們銀行的990做了收入,借:銀行 貸:應收 應收轉收入。而阿里扣的手續費10則是借:其他應付款 貸:銀行?,F在阿里的票來了,借:銷售費用 貸:其他應收款,現在這賬怎么調?
答: 你好不對 全額記收入? ?扣的 手續費是財務費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問下,那個年終結算,差旅費沒有收到發票,我們可以暫估差旅費用暫估上,那么比如2020年12月15日借:銷售費用-暫估差旅費 貸:其他應收款-某某,可是報銷的時候是到2021年業務員回來拿了票回來,日期2020.12.15借:銷售費用-暫估差旅費 紅字金額 貸:其他應收款-某某 紅字金額,然后再做一筆(這個時候的日期是做2021年的日期憑證,還是2020年的日期),憑證還是2020年12月15日嗎
答: 寫21年這個,你這個跨年做賬,這個只能寫21年,
問:當付款方是由別人代付的;那憑證應該做 借:銷售費用,貨:應付賬款。是這樣的嗎問:當付款方是由別人代付的,那憑證可以做 :借:其他應收款,貸:其他應付款臺下? 還是需要做成別的
19年的一筆銷售費用入賬,沒有走付款流程借:銷售費用 貸:其他應收款-個人現在走完付款流程了,之前的要做紅色,藍字,這個憑證怎么做啊,但是不能紅沖銷售費用,要怎么做呢
19年的一筆銷售費用入賬,沒有走付款流程借:銷售費用 貸:其他應收款-個人現在走完付款流程了,之前的要做紅色,藍字,這個憑證怎么做啊


神奇小飛俠 追問
2018-06-07 10:33
鄒老師 解答
2018-06-07 10:36