
我稅務申報表上還有8000的預交稅費沒有抵扣 我現在帳上的應交稅費余額是8000 這樣帳才對的上是不?
答: 那么你的進項稅-銷項稅-上月留抵稅后的余額應該就是8000
異地預交增值稅怎么進行賬務處理,是借:應交稅費-預交增值稅,還是借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)附加稅是預交時計提還是申報時計提?
答: 你好,是借:應交稅費-預交增值稅 ,附加稅這個異地預繳就做計提,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
異地預交增值稅分錄怎么寫呢?一般納稅人,預繳增值稅時,借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是這樣嗎還是異地繳納:? 借:應交稅費—預繳增值稅? ?貸:銀行存款申報時:?借:應交稅費—未繳增值稅? ? 貸:應交稅費—預繳增值稅
答: 上述處理沒有問題,是完全正確的。可以用已交稅金核算,也可以用預繳增值稅核算處理。最后清繳稅款


家權老師 解答
2025-01-09 14:34