退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

增值稅開票系統中:開具紅字普通發票跟開具增值稅專用發票的流程不一樣?增值稅專用發票的紅字發票,是不是需要填寫紅字增值稅發票信息表,然后上傳紅字專票信息表并獲取信息表編碼,最后根據上傳的信息表獲取的信息表編碼,才能開具紅字專票?普通紅字發票不需要該流程?
答: 您好,是的,您說的完全正確
老師,運費專票跨年紅沖填寫紅字發票信息表選紅字貨物運輸業增值稅信息表填開,還是選紅字專用發票信息表填開
答: 您好 請問您去年開具藍字發票的時候是開具的增值稅專用發票吧 對方有沒有認證抵扣
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
紅字發票,購買方已認證,購買方填寫紅字增值稅專用發票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據紅字信息表編碼開紅字發票嗎?
答: 您好,是的,您說的很正確。


905627101 追問
2018-06-03 17:33
QQ老師 解答
2018-06-03 18:00
905627101 追問
2018-06-03 18:43
QQ老師 解答
2018-06-04 09:03