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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-01-02 16:20

你好,你的問題是什么?

微信用戶 追問

2025-01-02 16:34

老師,我們單位2024.12月份做了一個小工程項(xiàng)目,合同是12月簽定的,完工也是12月份,但到現(xiàn)在成本發(fā)票都沒有到我這邊來 ,賬上也沒有這個項(xiàng)目的任何支出,也沒有完工進(jìn)度表,請問我需要確認(rèn)收入嗎?還是說可以在開票時再確認(rèn)收入

宋生老師 解答

2025-01-02 16:36

你好,按照規(guī)定是要按完工程度來確認(rèn),你這個沒有任何支出,就先不用管了。

宋生老師 解答

2025-01-02 16:36

就當(dāng)做暫時沒有了操作算了。

微信用戶 追問

2025-01-02 16:39

老師,如果在25年1月份有供貨商陸續(xù)開票過來辦理結(jié)算,但我這邊還沒有出審計(jì),也沒有開收入發(fā)票,是不是就必須要按完工比確認(rèn)收入呀?

宋生老師 解答

2025-01-02 16:40

你好,是的,就是你說的這樣。

微信用戶 追問

2025-01-02 16:41

老師,但我沒邊審計(jì)報(bào)告沒出來,也沒有開收入發(fā)票,到時候按什么金額確認(rèn)收入申報(bào)呢,這個收入是不是暫時就按未開票收入入賬?

宋生老師 解答

2025-01-02 16:42

你好,這個收入是不是暫時就按未開票收入入賬?是的,就是這樣

微信用戶 追問

2025-01-02 16:44

老師,那這個未開票收入按什么金額來做?

宋生老師 解答

2025-01-02 16:47

你好,按照完工程度來確認(rèn),按照合同乘以完工程度。

微信用戶 追問

2025-01-02 17:04

老師,項(xiàng)目已經(jīng)完工了,沒有完工進(jìn)度表,小項(xiàng)目,在24年12月份就完工了,現(xiàn)在按哪個金額確認(rèn)收入

宋生老師 解答

2025-01-02 17:08

你好,,你直接按照合同來。

微信用戶 追問

2025-01-03 10:25

老師,如果按照合同金額來,到時候?qū)徲?jì)出來的金額要小于可大于合同價,大于合同價款還好處理些,再把超的做收入申報(bào),那如果小于怎么辦?

宋生老師 解答

2025-01-03 10:30

你好,你們按審計(jì)后的金額來開發(fā)票。
如果一開始確認(rèn)了收入的就紅字沖減。

微信用戶 追問

2025-01-03 10:35

老師,那之前做的未開票金額大于審計(jì)金額,這個沖減的金額是按現(xiàn)在的審計(jì)金額來沖,還是把之前的未開票金額全額沖減

宋生老師 解答

2025-01-03 10:38

你好,按照差額來沖減,把差額沖掉就可以了。

微信用戶 追問

2025-01-03 10:41

老師,發(fā)票需要開紅字嗎?

宋生老師 解答

2025-01-03 10:43

你好,你不是未開發(fā)票的金額嗎?如果是未開發(fā)票就不需要開紅字發(fā)票。

微信用戶 追問

2025-01-03 10:47

老師,那沖差額,是不是就是在賬務(wù)方面處理一下?那之前未開票金額多交的增值稅怎么辦

宋生老師 解答

2025-01-03 10:48

你好,你賬上已經(jīng)做了負(fù)數(shù)收入的話,就可以抵減的。

微信用戶 追問

2025-01-03 10:52

老師,那需不需要在增值稅哪個附表里調(diào)整,填數(shù)據(jù)

宋生老師 解答

2025-01-03 10:53

你好,這個正常是不需要了

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相關(guān)問題討論
你好,你的問題是什么?
2025-01-02 16:20:44
同學(xué)你好 是什么問題呢
2025-01-02 14:59:16
同學(xué)你好 具體什么問題呢 分錄大約就是我總結(jié)的這些 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2025-02-13 14:26:56
請針對具體的問題提問就好了。
2024-03-22 09:53:40
你好!你可以說具體的問題,這樣問老師都不敢接你的題
2024-04-28 09:47:39
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