銷(xiāo)項(xiàng)大余進(jìn)項(xiàng)有留抵怎么結(jié)轉(zhuǎn)

企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下:
借: 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
貸:銀行存款。

進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)每月月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),上月沒(méi)有留抵
答: 您好! 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
有留底稅額,無(wú)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)大于留抵稅額,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 你好,不管是有木有留底,每月把應(yīng)交增值稅科目下的各子目都轉(zhuǎn)到未交增值稅子目下
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)下,月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅 有留抵稅 ,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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