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1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見(jiàn)下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
我提問(wèn):老師你好:我是建筑業(yè)老項(xiàng)目,外帳,涉及增值稅計(jì)算,取得收入2030萬(wàn)元,開(kāi)增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬(wàn)元敢得增值稅普票,采取簡(jiǎn)易計(jì)稅,稅款計(jì)算應(yīng)納稅為30萬(wàn)元,賬面不含稅稍售額2000萬(wàn)元,而申報(bào)表上的不含稅銷售額則是1970.87萬(wàn)元,應(yīng)納增值稅59.13萬(wàn)元,老師為什么帳面金額和申報(bào)表所填寫(xiě)不一致? 注要提問(wèn)是帳面不含稅銷售和申報(bào)表的不含稅銷售額不一致?
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2016-06-07
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見(jiàn)下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見(jiàn)下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
老師好:我在3月份開(kāi)錯(cuò)稅率了,把3%的票,開(kāi)成了10% 然后4月申報(bào)才發(fā)現(xiàn), 4月份沖紅10 %的票 重開(kāi)藍(lán)字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營(yíng)收入有81386.41元 ;但稅控盤(pán)和按票做的銷項(xiàng)是 -6636.41元 ( 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷項(xiàng)應(yīng)該要有:81386.41*0.03=2441.59元) 但銷項(xiàng)賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請(qǐng)問(wèn)下要怎樣做分錄可以調(diào)出來(lái); 因?yàn)?7月申報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅?
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2019-07-16
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè),轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查,該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口,成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬(wàn)元人民幣,已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%,暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%,增值稅稅率 17%:2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%,暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%,增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬(wàn)元,與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬(wàn)元,同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù),收取安裝費(fèi)33.9 萬(wàn)元,與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬(wàn)元,方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù),方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅,該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%,按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
32/75 28:24 答題卡 30404 2130404 32.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅 率為13%。該企業(yè)委托其他單位(增值稅一般納稅 人)加工一批屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的原材料(非金銀首 飾),該批委托加工原材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。發(fā)出材料的成本為300萬(wàn)元,支付的不 含增值稅的加工費(fèi)為100萬(wàn)元,支付的增值稅為13 萬(wàn)元,受托方代收代繳的消費(fèi)稅為30萬(wàn)元。該批原 材料已加工完成并驗(yàn)收入庫(kù)成本為()萬(wàn)元
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2022-06-13
某企業(yè)原材料計(jì)劃成本為100元/千克,發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):5日從A公司購(gòu)入原材料一批480千克,專用發(fā)票注明價(jià)款50PDC變小第集發(fā)設(shè)摩。,已取得增值稅友用發(fā)票,發(fā)款通過(guò)本月發(fā)出原材料如下:生產(chǎn)領(lǐng)用200千克,產(chǎn)品銷售領(lǐng)用150千克,管理部門領(lǐng)用50千克,委托加工發(fā)出300千克。假設(shè)期初庫(kù)存原材料360千克,“材料成本差異”貸方差異2000元,計(jì)算本月材料成本差異分配率,并分?jǐn)偛牧铣杀静町悺2⑦M(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-04-06
甲公司2015年7月以300萬(wàn)對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無(wú)形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬(wàn)購(gòu)入的,購(gòu)入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無(wú)形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬(wàn),公允價(jià)值凈值500萬(wàn),公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來(lái)對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。求無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2022-03-17
自2019年4月1日,進(jìn)口貨物增值稅由16%和10%分別降至13%和9%。 國(guó)內(nèi)某公司于2019年4月進(jìn)口德國(guó)產(chǎn)排量為6升的汽油動(dòng)力四輪驅(qū)動(dòng)越野車 3臺(tái),經(jīng)海關(guān)審核其成交價(jià)格總值為CIF境內(nèi)某口岸460000.00歐元。假設(shè)其適用的外匯折算價(jià)為1歐元=7.5元人民幣,經(jīng)查稅則 ,該貨物關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)代征稅均按從價(jià)方式征收。適用15%最惠國(guó)稅率,對(duì)應(yīng)6.0升排氣量的消費(fèi)稅稅率為40%,增值稅稅率為13%。計(jì)算應(yīng)征增值稅稅額。
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2023-12-21
4.3日,公司用銀行存款歸還3月3日借入的短期借款 100 000元。 5.4日,從華信工廠購(gòu)入印村料801t,每吃200元,增值稅稅率為13%,貨款用銀行存款 支付 6.6日,從新民工廠購(gòu)入乙材料50噸, 無(wú)啤300d60p6 2000, 20 = 40000 7.8日,從前進(jìn)工廠購(gòu)買丙材料2000千克, 每一克 20元. 增值稅稅 Le不(金的),我款及運(yùn)我的大支付; 2180-4119%)-2000 s0vex -g- 8o2 關(guān)11306 6運(yùn)雜界火 8.)11日,用現(xiàn)金3100元支付甲、乙防種材料的搬運(yùn)費(fèi)(按材料的買價(jià)分配運(yùn)費(fèi)),取得 增值稅普通發(fā)票。
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2022-11-29
20228%·且 公司 所有「 工的“三陰一金” 未旭 準(zhǔn),都可稅前わ除中。 公 司的6名見(jiàn)工像法 定的其他和除均 0,且 6名見(jiàn)工在上一完整 稅年度(2020年 度) 內(nèi)金年工 、 金改入均 6萬(wàn)元。 其中 (1) (法定代表人,身 証號(hào):37070219780228000) 月稅前工 、商企 入 75000 元·“三 一金”的 援基 75000元· 人負(fù)擔(dān)的 老保除、醫(yī) 保 、失5生 保 、住房公釈金分別身:6000 元、1500元、 375元、6000元,予女教育 項(xiàng)附加打 除額 2000 元, 稱老人寺殘附加ヤ除義 2000 。 (2)刻玉(財(cái)務(wù) 費(fèi)人,身 往號(hào):370702197902130141) 月稅背工 、前金 入 42000 元.“三陸一金”的 提基數(shù) 42000 元· 人負(fù)擔(dān)的券老保 、醫(yī) 保 、矢生 保陸、住局公和金分別 :3360元, 840元、 210允、3360元,子女教育 冊(cè)加初除 親 1000 元· 茶老人 項(xiàng)附加 除 2 000 元。 (3)王張( 理,身 號(hào)!370702198002150325)月稅前工 、金入36000 元·“三 一金
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2023-11-23
甲自行車廠為增值稅一般納稅人。其 生產(chǎn)的自行車出廠不含稅單價(jià)為300元/ 輛。本年11月留抵稅額為4000元。本 年12月該廠購(gòu)銷情況如下 (1)向當(dāng)?shù)匕儇洿髽卿N售1000輛自行車, 百貨大樓當(dāng)月付消貨款后,廠家給予了 不含稅價(jià)格8%的現(xiàn)金折扣。 2)向外地特約經(jīng)銷點(diǎn)銷售500輛自行 車(款項(xiàng)末收),并支付運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi) 9810元含稅)。收到的增值稅專用發(fā)祟 上注明運(yùn)費(fèi)9000元、增值稅額810元 3)銷售本廠自用8年的小轎車一輛,該 固定資產(chǎn)原價(jià)200000元,累計(jì)計(jì)提折 5000元,現(xiàn)對(duì)外售價(jià)120000元(含 稅)。向購(gòu)買方開(kāi)具增值稅晉通發(fā)票 甲自行車廠同時(shí)承擔(dān)銷售小轎車運(yùn)費(fèi)1 090元,取得增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn) 費(fèi)1000元,增值稅額90元 4)當(dāng)期發(fā)出包裝物收取押金50000元, 逾期仍未收回的包裝物押金60000元(5)購(gòu)進(jìn)自行車零部件、原材料取得 的專用發(fā)票上注明銷售金額200000 元、增值稅額26000元 6從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)自行車零 件,價(jià)稅合計(jì)支付100000元,取 得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均經(jīng)過(guò)了 認(rèn)證 要求 (1)計(jì)算甲自行
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2020-05-28
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元,不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì); 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元: (3)中秋佳節(jié),外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5000元; (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元,當(dāng)期無(wú)同類售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算:A企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 失眠的狗 于 2022-06-20 10:28 發(fā)布
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2022-12-22
老師,我們公司屬于國(guó)有獨(dú)資糧油購(gòu)銷企業(yè),前期食堂食材采購(gòu)報(bào)銷由采購(gòu)員分出蔬菜和干貨用自己身份證到稅局打發(fā)票回公司報(bào)銷,一段時(shí)間后稅局突然提出預(yù)警不能由公司來(lái)打發(fā)票報(bào)銷了,發(fā)票應(yīng)由具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的賣戶提供給食堂作為報(bào)銷,款付給賣戶;最后公司又提出:釆用每天不超出500元的方式用付款憑證報(bào)銷,但蔬菜類的向流動(dòng)小商戶購(gòu)買打付款憑證很麻煩,這樣下去很不現(xiàn)實(shí)。請(qǐng)問(wèn)老師,有什么很好的處理辦法嗎?
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2023-04-27
[例題13-単選題]甲公司為增值稅一一般納稅人。2x17年1 月1日,甲公司庫(kù)存原材料的殊面余額為2500萬(wàn)元,帳面價(jià)値為2000萬(wàn)元:當(dāng)年購(gòu)入原材料增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬(wàn)元,文化值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為510萬(wàn)元,當(dāng)年領(lǐng)用原材料按先進(jìn)先出法計(jì)算發(fā)出的成本為2800萬(wàn)元(不含存貨跌價(jià)準(zhǔn)備):當(dāng)年末原材料的成本大于其可變現(xiàn)凈值,兩者差額為300萬(wàn)元,不考慮其他因素。甲公司2X17年12月31日原材料價(jià)值是 A.2200萬(wàn)元 B.2400萬(wàn)元 G.2710萬(wàn)元D.3010萬(wàn)元 [答案] B 可是我的疑惑是 這個(gè)題里存貨的賬面價(jià)值是2000,賬面余額是2500,那不就代表了期初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額是500了嗎 那么原材料的價(jià)值不就應(yīng)該是2500+3000-2800-500為2200嘛
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2022-03-04
老師,應(yīng)交稅費(fèi)起初和期末都是借方余額對(duì)嗎?2:應(yīng)交增值稅起初和期末是借方余額有問(wèn)題嗎?不是說(shuō)每月的增值稅余額都要結(jié)轉(zhuǎn)為0嗎?我們公司是每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的。3:進(jìn)項(xiàng)出現(xiàn)貸方余額是我們勾選發(fā)票多了那么多,那我要怎么結(jié)平進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到什么科目去嗎?4:轉(zhuǎn)出未交增值稅起初借和期末借方有余額合理嗎?代表什么呢,有未交的稅嗎?需要處理嗎?這個(gè)表的關(guān)系能幫我梳理一下嗎?什么網(wǎng)才是合理的,這些數(shù)字這樣出現(xiàn)有問(wèn)題嗎?
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2021-12-19
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