老師,今天8月1日我收到一張7月底的增值稅發(fā)票,因7月份稅還未報(bào),所以系統(tǒng)顯示如果要認(rèn)證只能認(rèn)證在7月,因?yàn)榻裉煲_銷項(xiàng),所以我今天要先認(rèn)證了,那此進(jìn)項(xiàng)7月抵不完,則留在8月抵8月我開的銷項(xiàng),這樣對(duì)嗎?
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2019-08-01
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策?
我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
老師你好我想咨詢一下我們新合同簽了一個(gè)信息化建設(shè)工程合同,里面沒有約定具體地點(diǎn)和設(shè)備清單,那只要公司在本地,是不是不需要辦理外經(jīng)證?這樣的合同就統(tǒng)一開建設(shè)工程名稱就行,一般納稅人9個(gè)點(diǎn)的稅
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2019-11-06
口一批小汽車,支付給國(guó)外買價(jià)1000萬(wàn)元
支付到
達(dá)我國(guó)海關(guān)以前
運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往
公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該
外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-17
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說 未獲取到企業(yè)開業(yè)設(shè)立日期,無法判斷稅款所屬期起,請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取, 但是點(diǎn)了單位信息,征收方式是空的,點(diǎn)擊更新,提示說 沒有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作?
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2020-04-13
我家為小規(guī)模,18年底代開一張專票并繳了增值稅,后來紅沖了,在19年一月申清了退稅,但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào),到做一月份帳時(shí)才沖了收入,可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票,我該咋報(bào)了?謝謝!
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2019-04-12
?例一:假定甲國(guó)一居民公司在某納稅年度取得總所得100萬(wàn)元,其中水自于甲國(guó) (居
住國(guó))的所得70萬(wàn)元,米自手乙國(guó)(非居
住國(guó))的所得30萬(wàn)元;甲國(guó)公司所得稅稅率為40%,乙國(guó)公司所得稅稅率為30%,問甲國(guó)實(shí)行扣除法、免稅法和抵免法,該
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2023-12-27
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個(gè)分錄要怎么做呢
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2019-01-05
老師早上好!我們老板開兩家公司,一個(gè)在揚(yáng)州代帳,一個(gè)在南京會(huì)計(jì)做班,兩家公司都是經(jīng)營(yíng)建筑工程,工人工資都是15000,發(fā)放一樣的,同樣申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問老師為什么代帳公司不用交個(gè)稅?我這邊個(gè)稅上交很多?是我申報(bào)的方法不對(duì)嗎?
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2021-01-17
我們公司有些發(fā)票在2018年開進(jìn)來,不過我們已經(jīng)在2017年暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要是2017年暫估入庫(kù)的商品還沒有進(jìn)來發(fā)票,我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問題是,我從百望買的稅盤和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票,那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候,代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎?
我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了
就是銷售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄
是不是錯(cuò)了?
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2019-08-08
老師,我在一家公司上班,每個(gè)月交個(gè)稅,干了4個(gè)月后,公司又成立一家新公司,我就去新公司上班,在新公司交個(gè)稅,我現(xiàn)在做個(gè)稅匯算清繳,選了一家公司清算,稅都退了,但是那另一家還顯示我沒有清算呢?怎么辦呢?
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2020-06-23
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開,稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2023-03-16
老師,我們是小規(guī)模建筑業(yè),有跨區(qū)域工程,如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí),比如我們預(yù)繳了20萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅,而我們整個(gè)季度總額不超30萬(wàn),普票不是免征增值稅嗎?那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理?謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批,收取全部?jī)r(jià)款為131200元,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票,當(dāng)月貨物購(gòu)進(jìn)時(shí)候取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為16000元,則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人
卷煙的最高價(jià)210元 /條、平均價(jià)200,均為不含稅價(jià)格
9月將50條卷煙做樣品,分給各經(jīng)銷單位;
將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。
提示:1箱=250條
消費(fèi)稅
:50 X 200 X 56% +50 × 0.6
+1×250 X200 X56% +150
為什么不按最高價(jià)210元/條算
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2022-05-15
老師請(qǐng)問以前的會(huì)計(jì)在16年做了一個(gè)虛增資本,借銀行存款400萬(wàn),貸實(shí)收資本400萬(wàn),然后又做了個(gè)借:其他應(yīng)應(yīng)款--xx老板400萬(wàn),貸:銀行存款400萬(wàn)。銀行流水根本沒有這筆資金的情況。這個(gè)要怎樣處理?并且還交了400萬(wàn)的印花稅
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2018-12-25
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開
具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元,開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。
試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值
稅額
(消費(fèi)稅率為20%,單位稅額為每斤0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
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