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公司購買一個(gè)年限為拾年的二手車,作為公司做賬可要折舊了呢。是的,公司購買一個(gè)年限為拾年的二手車,可以折舊。折舊的方式可以根據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和會計(jì)準(zhǔn)則來確定,一般來說,可以采用平均年限法或雙倍余額遞減法來計(jì)算折舊。折舊年限為3年,是暫估的,還沒有收到發(fā)票。對嗎?老師
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2023-04-17
根據(jù)最新政策,4.1起小規(guī)模開普票免稅,想問下1、小規(guī)模開普票是不是不限金額,隨便開多少都是免稅,按幾個(gè)點(diǎn)開?2、如果既要開普票又要開專票怎么算?普票還免嗎?普票和專票是不是都按按3個(gè)點(diǎn)開?
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2023-03-17
稅局要求填寫企業(yè)所得稅年報(bào)表時(shí),壞賬損失核算方法,選那一項(xiàng)(備抵法 直接核銷法) 還有所得稅計(jì)算方法(應(yīng)付稅款法 資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法 其他)不知道選哪個(gè)
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2017-03-04
我國境內(nèi)某居民企業(yè)(以下稱該企業(yè))在A國設(shè)立一分公司(以下稱境外分公司),2019年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額14.29萬元,境外分公司稅后所得10萬元,已在該國繳納企業(yè)所得稅4.29萬元。2020年該企業(yè)境內(nèi)應(yīng)納稅所得額30萬元,境外分公司稅后所得14萬元,已在該國繳納企業(yè)所得稅6萬元。該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%,境外分公司適用企業(yè)所得稅稅率30%。 要求: (1)計(jì)算2019年度匯總納稅時(shí),境外分公司所得抵免限額。 (2)計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí),境外分公司所得的抵免限額。 (3)計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí),境外分公司所得實(shí)際抵免的所得稅稅額。 (4)計(jì)算2020年度匯總納稅時(shí),該企業(yè)實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-04-11
2018年把稅控盤的專票認(rèn)證了,已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,還能修改成全額減免增值稅嗎?
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2021-06-04
債務(wù)的免除到底是單方法律行為還是多方法律行為?百度上說是單方,但是做選擇題的時(shí)候顯示單方錯(cuò)誤?
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2022-04-17
廣西欽州地區(qū),問題1,年金當(dāng)月實(shí)際已經(jīng)繳納,但在個(gè)稅計(jì)算中忘記把年金進(jìn)行抵扣,這應(yīng)該如何處理?是更正申報(bào)還是留作次月抵扣,如果留在次月抵扣,超出上限如何處理? 問題2:個(gè)稅計(jì)算中,住房公積金和今年超過個(gè)稅可抵扣上限,超出部分可以加入應(yīng)發(fā)收入進(jìn)行計(jì)算個(gè)稅。(超出部分加入應(yīng)發(fā)收入與實(shí)際的應(yīng)發(fā)收入不一致)超出上限部分應(yīng)該如何處理。
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2022-02-28
稅控減免稅之前已經(jīng)做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅 貸:營業(yè)外收入,但真正抵稅時(shí),還需要做什么分錄嗎?不然的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免稅不一直有借方余額啦
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2019-05-15
對出國人員免稅商店銷售的金銀首飾征收消費(fèi)稅。 麻煩老師解釋下這句說法(不要直接百度,帶有個(gè)人理解),同時(shí),免稅店免得是什么環(huán)節(jié)的什么稅?再舉個(gè)例子。
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2023-06-28
老師法人房子抵押以公司名義貸款80萬5年(房子是法人名下),要如何做賬合適呢
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2023-08-31
出口免稅,是不是所有的進(jìn)項(xiàng)包括買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng),辦公用的進(jìn)項(xiàng)等都要轉(zhuǎn)入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報(bào)表里面申報(bào)了免抵退銷售額,但是免抵退系統(tǒng)里面什么都沒做過,現(xiàn)在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報(bào)表中怎么辦,跨年了
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2017-03-23
以公司名義貸款,法人用自己房產(chǎn)做抵押,款項(xiàng)用于法人自己,涉及稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?利息法人自己還,也不走公司賬
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2019-04-09
這里的這個(gè)出口部分不得免征和抵扣稅額是應(yīng)該算銷項(xiàng)稅還是應(yīng)該算進(jìn)項(xiàng)稅?
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2017-02-22
比如出口收入100000,退稅率是17%,用在出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅是5000全部抵用內(nèi)銷了,后面單證收齊申報(bào)當(dāng)期免抵稅額就是17000, 那此次的出口環(huán)節(jié)所能抵內(nèi)銷的稅額一起是22000嗎?
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2014-09-30
2020年11月出口貨物,當(dāng)月出口免抵退備案通過,2020年12月開始開票,發(fā)票沒辦法一下子全部開完,限額不夠,得當(dāng)月領(lǐng)取完,開完才可以提,那么出口退稅申報(bào)可以延遲幾個(gè)月,在次年4月30號之前申報(bào)完畢可以么?主要另一方面聽說擎天軟件以后會取消,直接在國稅電子稅務(wù)局就可以操作,我們是第一次出口
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2020-12-23
法人以自有房產(chǎn)抵押,以公司名義申請銀行貸款后,用于法人個(gè)人私用。有法律風(fēng)險(xiǎn)嗎?如有風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該如何化解?
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2021-11-05
老師當(dāng)期免抵稅額繳納附加稅是城建稅7%教育費(fèi)附加3%.,地方教育附加2%還需要繳納嗎。增值稅附加稅是這三個(gè)都要嗎,本月應(yīng)交增值稅30000萬,免抵稅額36528元,那要繳納附加稅多少
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2018-11-10
增值稅進(jìn)行稅余額1000,銷項(xiàng)稅額1200,減免稅金480,應(yīng)交增值稅留抵280(金稅盤抵剩余額),年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細(xì)科目時(shí),做以下分錄對不對:借:銷項(xiàng)稅額1200,貸:進(jìn)項(xiàng)稅額1000,減免稅金200
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2019-01-13
收到免稅的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)票,是不是直接按票面金額*10%抵扣?比如收到一張發(fā)票(免稅的)96000元,是按96000*10%=9600元抵扣,但錄入時(shí),哪里顯示的價(jià)稅合計(jì)10566元,這個(gè)價(jià)稅合計(jì)與96000元不同,會影響嗎
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2018-09-10
我公司小規(guī)模納稅人,經(jīng)營自產(chǎn)苗木銷售(免增值稅)和園林綠化工程(1個(gè)點(diǎn)增值稅普票),小規(guī)模增值稅45萬元以內(nèi)減免包括免稅(苗木)收入嗎?和相關(guān)稅務(wù)法律說明
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2021-11-24
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