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公司購材料貨款30000元,其中20000元已用銀行存款支付 ,尚欠貨款企業10000元
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2022-03-25
5月支付的款,6月收到發票,可以借:應付賬款,應交稅金,貸:銀行存款 嗎?
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2019-06-13
老師,收到貨給對方開出轉賬支票,為啥要計入應付賬款,而不多記一筆 借:應付賬款 貸:應付票據 ,等對方公司將支票兌現后,再借:應付票據 貸:銀行存款?
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2022-11-26
2.2022年3月1日,F公司(一般納稅人)將原價100萬元(包括發動機40萬元) 的寶牛牌汽車更換新發動機,截至當前,汽車已計提折舊30萬元,汽車更換的新發動機的不含稅價款為60萬元,增值稅7.8萬已用銀行存款支付。用銀行存款支付安裝費1萬元。3月5日,汽車達到預定可使用狀態。要求:編制相關會計分錄。
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2022-05-31
甲公司系增值稅一般納稅人,2020年12發生以下經濟業務 (1)1日,將60000元現金存人銀行。 (2)6日,從銀行借入年利率為12%,期限為3年的借款8000元 (3)9日,以銀行存款500000元購入一項非專利技術。 (4)18日,銷售產品200件,單位售價500元,位成本400元,適用增值稅稅率為13%, 款項尚未收到。 (5)22日,用銀行存款預先支付材料款40000元給丙公司。 (6)29日,收到丙公司發來的材料一批驗收入庫,取得的增值稅專用發票上明的價 第4頁共6頁 款0000元,增值稅稅額5200元(甲公司對材料采用實際成本核算) 要求 (4)編制甲公司2020年12月1日將現金存入銀行的會計分錄 (2)編制甲公司2020年12月6日從銀行借款的會計分錄 (3)編制公司2020年12月9日購入非專利技術的會計分錄。 (4)編制限公司2020年12月18日銷售產品時的會計分錄。 (5)編制甲公2020年12月22日預付材料款時的會計分錄。 (6)編制甲公司2020年12月29日收到丙公司發來材料的會計分錄。
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2021-06-27
例:2020年1月1日,華聯實業股份有限公司支付價款8000萬元從二級市場購入面值8000萬元,期限5年,分期付息,票面利率6%,每年的利息在次年1月1日以銀行存款支付,到期還本的債權并分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。2020年12月31日該債券的期末公允價值8500萬元;2021年5月10日,華聯實業股份有限公司將甲公司債券售出,實際收到出售價款8800萬元。(金額單位:萬元) 求編制2021年5月10日出售債券會計分錄
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2024-02-23
以銀行存款支付本季度的銀行借款利息1500元(前兩個月已預提),會計分錄怎么做
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2018-03-14
一批商品給乙公司;售價40000元,增值稅5200公司以銀行存款代墊運雜費200元,商品已發出,收到乙公司承兌的一張西值為47000元,票面利率為6%,期限為6個月的商業匯票。求:做出以下時間的相關會計處理(1)10月30日銷售時: (2)12月31日年末計息時 3)次年4月30日到期對方付款時,4)次年4月30日若對方無力付款時5)4月對方按到期值支付貨款時
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2023-02-28
為啥我記了對沖分錄,利潤表的營業外支出科目那里還是顯示這個數據呢?對沖之后,不是應該為0嗎?分錄以下:借:營業外支出100 貸:庫存商品100 借:銀行存款100 貸:營業外支出100 如果確實是計入營業外支出的話,利潤表的營業外支出有這個數據,計算企業所得稅時,可以減掉這個數據嗎?
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2020-10-20
日記帳啟用2017年2月份;建帳日期啟用2017年1月。麻煩就來了。在期初建帳、銀行存款和沒有設銀行帳戶。在啟動日記帳我只錄入2017年1月余額數造成了2月日記證不平??颇吭O置也出現問題,銀行存款下設置A01A02;而2月錄入A02帳戶科目是A01。錄入A01科目銀行存款。如何設置正確。我也視頻看了會計科目設置,準備刪了A02,又刪不掉,2月錄入A02的數據都已經刪除。但A2科目刪不掉
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2017-03-15
2日,購入全新生產設備一套,買價為100000元,增值稅進項稅額為13000元,運費為3000元,增值稅為270元,款項均以銀行存款支付,設備直接交付使用。
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2022-10-09
2日,從A公司購入甲、乙兩種材料,發票賬單已到達,貨款用銀行存款支付,材料驗收入庫。其中,甲材料10噸,單價900元;乙材料20噸,單價600元。
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2024-04-27
請為我付款一筆費用因發票未收到,借:其他應收款 貸:銀行存款 后因為付款方名字在支付網銀時輸錯收到退款,借:銀行存款 貸方是什么科目
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2015-12-14
請問老師,前期預付了一筆款項,我記入預付了,借預付,貸銀行存款,然后只支出了其中一部分,我是借費用 ,其他應收款,貸預付賬款,多余的錢對方退給我們了,我就借銀行存款,貸其他應收款這樣對嗎
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2018-11-17
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應收款給的是電子承兌和紙質承兌,代賬會計都沒有做賬,導致賬上的應收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質承兌公司拿去找私人貼現了,貼現的款子代賬做的是借銀行存款,貸現金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現金,貸銀行存款,這樣在現金和銀行存款間轉換。那請問我現在如何調賬上的應收賬款。(老師,歸其原因,到賬的應收賬款被用于無票支出了,請問我現在可不可以這樣調1.借營業外支出,貸應收賬款;或是2.借以前年度損益,貸應收賬款)
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2021-05-24
1.1日,向丙企業采購B材料,材料買價共計為30000元,增值稅為3900元,款項33900元用銀行本票存款支付,材料已驗收入庫。2.1日,將上月未已收料但尚未付款的暫估入賬的材料,作相反的分錄沖回,金額為70000元3.5日,向甲企業購入A材料,買價共計100000元,增值稅13000元,甲企業代墊運費1500元,增值稅稅額135元。企業簽發并承兌一張票面金額為114635元、2個月期限的商業匯票結算材料款項,材料已驗收入庫。4.8日,按照合同規定,向乙企業預付購料款80000元,已開出轉賬支票支付。出存貨如下表所示。5.9日,上月已付款的在途A材料已驗收入庫,其實際成本為50000元
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2023-04-22
支票另行記載付款日期的,該記載無效,我有點懵懵的,有的題目說,支票的付款時間可以寫?到底支票的付款時間寫不寫呢?
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2022-07-21
財政配套五險資金劃撥到我家單位銀行賬戶上,借:銀行存款 貸:財政補助收入;五險怎么分配老師
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2021-05-06
我們公司新買一個公司,新買的公司銀行賬戶已經銷戶了,但是報稅的時候賬上還顯示有幾萬元銀行存款這個需要怎么調整呢?
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2018-05-02
剛接手一家教育機構的賬務,發現這家公司預收款全部清零了,本期收進的銀行存款還在開上期的學員的發票,導致本期學員無法開票因賬戶的錢全開了上期學員的票了,這個怎么核算賬務呢,本期學員沒有對應的銀行賬戶的錢怎么開票呢
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2019-07-15
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