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請一位擅長稅收征管的老師解答下這個問題:企業(yè)的收支沒走公司賬戶而走個人支付寶有何處罰? 比如:未進(jìn)行納稅申報,稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期申報,并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
小微企業(yè),當(dāng)月有代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當(dāng)月有退貨但該批退貨當(dāng)時沒有繳納增值稅而轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了,因為滿足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計入應(yīng)交稅費的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
老師,小規(guī)模納稅人季度開增值稅專票40萬,增值稅不免,那附加稅是減半征收還是免了,企業(yè)所得稅是按5%,10%繳納呢?小型微利企業(yè)劃型后化成了小型企業(yè),不是小微企業(yè)。
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2019-04-15
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
適用稅率為3%的小規(guī)模納稅人符合免征增值稅政策,開票時稅率欄寫“免稅”還是寫“3%”?
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2022-07-28
老師,經(jīng)營管理企業(yè)不就是執(zhí)行事務(wù)么?
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2021-04-19
什么行業(yè)的企業(yè)所得稅歸地稅管理呀
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2017-07-14
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關(guān)會計科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現(xiàn)金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,銷售價款452 000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實際成本200 000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計入當(dāng)期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產(chǎn)人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現(xiàn)金支付管理費用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經(jīng)費。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實際成本計價法。
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2022-11-04
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,因稽查補(bǔ)報收入,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,罰款等如何會計處理?年度匯款清繳如何申報?
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2025-05-28
基金管理人代扣代繳增值稅里要填代扣代收稅款憑證憑證號怎么填
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2021-07-09
增值稅專用發(fā)票收款人和復(fù)核人可以不填嗎?開票人填管理員可以嗎?
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2018-12-06
企業(yè)收到金融實名打款認(rèn)證費,借 銀行存款 貸管理費用_辦公費可以嗎?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人季度申報,30萬以內(nèi)免征增值稅,免征的增值稅需要計入營業(yè)外收入嗎?還需要計提附加稅嗎?
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2019-04-08
安達(dá)有限責(zé)任公司本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生如下根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計憑證 (1)1日,收到信華公司投入資金300000其中200000屬注冊資本 (2)從銀行借入短期借款100000元已存入銀行 (3)2日從星光工購入A材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價計100000元 增值稅為1300元,款項尚未支付材料已驗收入庫 (4)4日采購員王平出差,以現(xiàn)金支付預(yù)借差旅費3000元 (5)車間和行政管理部門領(lǐng)用A材料,車間5000元,管理部門3000元
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2021-06-24
購買銀行理財產(chǎn)品收益要交增值稅嘛,分錄是怎樣做
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2019-03-31
你好老師,自產(chǎn)自銷的蔬菜免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎
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2022-04-25
生活服務(wù)業(yè)企業(yè)免征增值稅,當(dāng)期進(jìn)項稅還可以留底嗎?
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2020-02-27
軟件企業(yè)非嵌入式軟件也可以享受增值稅即征即退么?
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2019-05-17
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費收入200萬,增值稅做分錄:借管理費用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會計利潤納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
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