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老師,請問個體戶律師事務所股東的過路費過橋費、加油費、修理費、電話費計入主營業務成本還是管理費用?
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2023-03-03
公司支付了一筆代理費,是用于經營用在產品制作上的。是成品銷售出去后,再結轉主營業務成本嗎?
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2018-09-01
全體成員 假設某公司目前賒銷方案為15日內付款可享受1%的現金折扣,15~30日內付款不享受現金折扣,即(1/15,n/30),在此方案下,賒銷收入為25000000元,適用現金折扣的賒銷比例為60%,其余銷售貨款在第30天收回,利率為8%,應收賬款管理成本為50000元,該企業變動成本率為65%,固定成本(不包括應收賬款管理成本為3000000元),試計算該企業年現金折扣成本,應收賬款機會成本,凈收益(所得稅稅率為25%)。應收賬款機會成本怎么算?
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2022-03-14
甲企業采用計劃成本法核算原材料,2022年3 月份“原材料--A材料”賬戶的期初余額為2500元,“材料成本差異”賬戶期初貸方余額為50元,原材料計劃單位成本為5元;本月3月5日購入A材料的數量為1500千克,實際購貨成本為7200元;本月3月19日購入A材料的數量為2000千克實際購貨成本為10500元;本月發出A材料1600千克用于生產產品。根據以上資料,賬務處理如下: (|)按月初材料成本差異率計算的差異額:
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2023-04-17
老師,酒店的人工費用分析,算不算廚房的外包人工費,廚房的外包開的勞務費用,做在主營業務成本里了,對不對,現在要做人工成本費率,加不加這個廚房的外包人工費,同理請的管理公司的三個人的工資開的管理服務費也是算不算進去分析呢?
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2020-05-05
1、 資料:某企業甲材料存貨采用計劃成本法核算, 某年度3月份“原材料"賬戶該類材料的期初余額74 000 元,“材料成本差異"賬戶期初借方余額2 400元,原材料單位計劃成本10元,本月5日進貨2 000公斤,進價8元; 22日進貨2 600公斤,進價12元,本月23日車間領用該種材料1 800公斤用于生產產品。 要求:根據上述資料,計算材料成本差異率,并作出相關正確賬務處理。
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2020-06-06
:我們有成本會計,老板規定工廠內的一切歸成本會計管,工廠外的歸我管,我們生產門,還配有自己的安裝隊,工程的成本我計算,總賬也是我,我想知道成本會計那的帳我還用做嗎?老師
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2020-03-15
老師,填報企業所得稅季度申報表,其中有一項營業成本,所得稅申報表中的營業成本是不是利潤表中的營業成本,還是利潤表中的營業成本+營業稅金及附加+管理費用+財務費用+營業外收入+營業外支出
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2018-10-23
老師,存貨盤盈盤虧的賬務處理是?價格是按成本價算嗎?還有公司店鋪關店了,它的固定資產轉為公司的,怎樣處理啊,固定資產清理又怎樣做賬呢
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2020-03-01
費用結轉到本年利潤,本年利潤應該在借對吧?那等級賬本的時候,本年利潤的管理費用是不是登記在借方。看會計學堂零基礎學建賬,認識登賬到的時有疑問
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2017-06-23
分錄:借:長投9000 管理費用 20 貸:股本5000 資本公積2950 固定資產1000 銀行存款 70 請問 對嗎?
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2020-06-28
稅控費抵減 借:應交稅金—減免稅款 280 貸:管理費用—稅控費 280 結轉損益 借:本年利潤 —280 貸:管理費用 -280 發現之前有一筆分錄這樣做的,跨年了,這樣對嗎嗎,不改的話
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2020-04-22
老師你好,請問下現在公司在籌建期間的開辦費會計分錄 借:管理費用-開辦費 貸現金,銀行存款 結轉的時候 借本年利潤 貸管理費用-開辦費嗎?還想問下開辦費下還要設置三級科目嗎?
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2019-07-19
本企業1月份租賃辦公室時收到2年租金24萬元,當時做帳一次進了管理費用。5月份發現更正為按月攤銷。做分錄: 借:長期待攤費用 24 貸:本年利潤 24 借:管理費用 5 貸:長期待攤費用 5 請問分錄正確嗎?
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2023-06-08
老師,在不,請教下,我們是做研發的研發費用資本化和費用話怎么區分,哪些進資本化,哪些進費用話,哪些又進管理費用呢?
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2021-09-18
利潤表中的期間費用,應當跟余額表中的本年累計數相同嗎?我17年12月的管理費用、財務費用跟余額表中不等?
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2018-04-18
老師我想問下,我發現2018年末本年利潤結轉分錄錯誤了,錯誤的分錄是借:本年利潤 貸:銷售費用 正確的分錄應該是借:本年利潤 貸:管理費用 財務費用 那我今年調賬的時候分錄怎么做呢?
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2019-07-05
目前這家公司屬于一家資產管理公司,是2016年月注冊的,當時沒有到稅務報道僅僅有營業執照和銀行基本賬戶,2017年4月到稅務報道,并且開始零申報,交社保五險的,也一直沒有經營活動,期間發生的都是招待餐費和辦公費沒做過賬,但是銀行公戶一直從2016年7月開戶就有賬戶管理費等等 。現在要建賬,應該從什么時候開始呢?
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2017-09-11
老師,我們產品的制版費我做的會計分錄 借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 月尾 借:本年利潤 貸:管理費用辦公費, 這樣可以不
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2021-12-31
老師,2020的工資部分未計提就發放,管理費用部分未結轉到本年利潤 應該沖短期借款,結果沖至長期借款。這些我應該怎么調賬呀
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2021-04-22
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