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老師,我們要交第二季度的印花稅,,計算依據(jù)根據(jù)什么計算呢,和報表中的什么數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)呢
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2024-07-05
老師,在金蝶專業(yè)版中如果有些銷售是不開發(fā)票的,沒有發(fā)票,我依據(jù)什么單據(jù)做收入憑證呢?
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2022-03-03
按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。減按是除以(1?3%)*3%?
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2020-04-17
老師好,請問工業(yè)用土地使用稅如何繳納,稅率,計稅依據(jù)是什么,納稅義務(wù)時點是什么,延遲怎么操作。謝謝。
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2020-01-14
你好老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)契稅只需在取得土地使用權(quán)時繳納一次就行了是嗎?契稅的計稅依據(jù)是什么
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2019-12-19
印花稅報表填制,計稅依據(jù)是合同數(shù),6欄預(yù)交欄是填稅務(wù)局代開時扣除的金額嗎,小規(guī)模建筑類
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2018-08-06
我公司一直沒有交過注冊資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計實際收到的實收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計稅依據(jù)計算),計稅金額填寫在資金賬薄項目當(dāng)中吧!
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2018-01-12
老師一般納稅人的附加稅沒有減征50%嗎就是增值稅交多少就按增值稅計稅依據(jù)算出多少就交多少嗎附加沒有減征
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2021-10-21
【重慶稅務(wù)】尊敬的納稅人,您好!系統(tǒng)后臺對2019年至今進(jìn)行數(shù)據(jù)掃描,發(fā)現(xiàn)您公司財報申報的資本金數(shù)值變動數(shù)和印花稅資金賬簿營業(yè)賬簿計稅依據(jù)不匹配,存在較大數(shù)額差異,請進(jìn)行自查整改,若確實存在申報錯誤,請于2023.11.15前完成更正申報。 今天早上收到這條短信,請問去哪里查看呢?看哪一個數(shù)據(jù)?
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2023-11-13
地稅征收地方基金里的生活垃圾處理費是按什么計稅依據(jù)填報的,是上年的全年平均人數(shù)還是年末人數(shù)呢
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2017-06-07
批發(fā)零售行業(yè)一般納稅人,每個月銷售額小于十萬元,是免繳附加稅么?是怎么操作,直接申報的時候修改附加稅的計稅依據(jù)么
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2020-02-29
老師,您好,印花稅申報買賣合同這項的計稅依據(jù)是含稅金額還是不含稅金額?在一般的買賣過程中是沒有合同的
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2023-10-30
您好老師,請問,我是一般納稅人,工會經(jīng)費報表上顯示所屬期為4——6月,那計稅依據(jù)就應(yīng)該填第二季度的工資總額吧?
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2020-07-02
下列關(guān)于增值稅計稅依據(jù)的規(guī)定,說法正確的有(  )。 A.還本銷售方式銷售貨物,以貨物的銷售價格計算繳納增值稅,不得扣除還本支出 B.以舊換新方式銷售貨物,以實際收取的不含增值稅的價款計算繳納增值稅 C.折扣銷售方式銷售貨物,以實際收取的不含增值稅的價款計算繳納增值稅 D.現(xiàn)金折扣方式銷售貨物,不得從計稅銷售額中扣減折扣額
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2021-06-02
甲公司是將高檔口紅用于“贊助”,而非用于“換投抵”(換取生產(chǎn)資料和消費資料、投資入股和抵償債務(wù)),核定銷售額時,應(yīng)按納稅人最近時期同類應(yīng)稅消費品的平均銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅 不是都是按最高銷售價格的嗎
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2019-04-30
老師,企業(yè)由小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人時,如果跨越了月度或季度,請問稅收怎么處理,比如: 5月20日之前是一般納稅人,5月20日之后因為收入超過500萬成為了一般納稅人,而小規(guī)模納稅申報是7月份,一般納稅人是6月份報增值稅,實際工作中不同申報期間和計稅依據(jù)不同,報稅的時候怎么區(qū)分開。 謝謝
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2023-12-28
40.甲公司與乙公司簽訂的買賣合同中注明價款和增值稅的合計金額為226萬元,其中合同價款和增值稅未分 別列明,已知,甲、乙公司適用的增值稅的稅率為13%,則該合同甲、乙公司印花稅的計稅依據(jù)為200萬元。 ( )不是很明白 45. 【不定項選擇題】P銀行受理該匯票的承兌申請時,應(yīng)當(dāng)辦理的事項是( )。 A.審查甲公司的資格、資信、合同等 B.收取承兌手續(xù)費 C.在票據(jù)市場基礎(chǔ)設(shè)施上登記匯票承兌信息 D.向甲公司簽發(fā)收到匯票的回單 為什么選擇B和 D
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2024-03-26
老師,我們是一家建筑公司,這是稅務(wù)局給我們核定的稅率,但是我不知道,這些附加稅,它的計稅依據(jù),是按我們公司一共開了多少票,增值稅多少計算,還是要減去進(jìn)項發(fā)票之后的增值稅
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2019-06-14
公司購買了一處辦公室,能夠開具增值稅專用發(fā)票,是不是進(jìn)項稅額可以全部抵扣? 因為款項沒有付完,所以只開付款的部分,應(yīng)該如何入賬,是以總的價款入賬,還是只以發(fā)票金額入賬?同樣的,折舊是依據(jù)總價款還是依據(jù)發(fā)票金額?
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2019-09-19
請問老師2個問題,1.如果是注冊會計師,參加注協(xié)的異地(200公里之外)后續(xù)教育培訓(xùn),可否享受出差,報銷相關(guān)費用?請?zhí)峁┪募罁?jù)!2.單位人員報考注會,去異地(200公里之外)參加考試,能按出差報銷路費,住宿費,請?zhí)峁┪募罁?jù),謝!
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2019-07-08
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