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收到航天公司開的發(fā)票,其中增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)330, 軟件服務(wù)費(fèi)200(這個(gè)是發(fā)票認(rèn)證掃描的年服務(wù)費(fèi)) 是不是只有那330元可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?另外我要不要把330這張發(fā)票用復(fù)印件做帳,原件和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)訂在一起?
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2016-05-12
5月9日購(gòu)入原木一批,當(dāng)天取得的防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)118萬(wàn)元,稅金10.62萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,求消費(fèi)稅額
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2023-11-15
餐費(fèi)是不是只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi),計(jì)入管理費(fèi)用,不能抵扣增值稅的。住宿費(fèi)是不是可以抵扣增值稅,住宿費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,差旅費(fèi)嗎
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2019-04-09
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書如何抵扣 詳細(xì)操作是什么 進(jìn)口增值稅專用繳款書的期限是多久 過(guò)了期限是不是就不能抵扣了啊?
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2018-04-18
老師你好,我是個(gè)體戶有稅控盤自已可以開具增值稅普通發(fā)票,最近我的客戶要增值稅專用發(fā)票,我該如何開具?
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2019-02-26
公司是一般納稅人,17%稅率 第一,稅控盤買了,去年12未新開公司還沒發(fā)銷售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這月要做抄稅清卡動(dòng)作嗎,發(fā)票還沒買的,只是有稅控系統(tǒng)了 清卡與否第二個(gè)問(wèn)題是購(gòu)稅控盤交的費(fèi)用怎抵,一般納稅人處理不用認(rèn)證可以直接抵嗎,請(qǐng)說(shuō)出詳細(xì)分錄流程,麻煩要詳細(xì)點(diǎn)的,不想要一二句話給說(shuō)不明白還要再問(wèn),麻煩老師了
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2017-02-14
老師,你好!營(yíng)改增后,公司取得住宿費(fèi)發(fā)票,如果是增值稅專用發(fā)票,能否抵扣進(jìn)項(xiàng)?是否要看住宿的用途,來(lái)判斷進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣?
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2016-12-02
請(qǐng)問(wèn)在籌建期內(nèi)增值稅專用發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎,還是在籌建期取得的增值稅專用發(fā)票必須要等到運(yùn)營(yíng)期才可以認(rèn)證抵扣?
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2016-10-30
去年的增值稅專用發(fā)票沒有抵扣,也沒有入費(fèi)用,今年再直接入費(fèi)用,勾選抵扣可以嗎?不在收到發(fā)票當(dāng)月入費(fèi)用
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2022-04-09
沒拿到增值稅抵扣聯(lián)能抵抗增值稅不?
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2020-03-10
小規(guī)模城建稅和教育費(fèi)附加是按季報(bào)還是按月報(bào)?一般納稅人呢?
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2016-05-03
公司員工聚餐,需要按人申報(bào)個(gè)稅后,企業(yè)所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
請(qǐng)問(wèn)員工放棄買社保,他們的工資扣個(gè)稅后可以從公司賬戶發(fā)嗎?
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2016-12-09
現(xiàn)在個(gè)人差旅費(fèi)用可以計(jì)算稅費(fèi)抵扣增值稅了,這個(gè)月不想抵扣,可以先入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,下個(gè)月再抵扣嗎?
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2019-06-24
老師:新公司準(zhǔn)備買稅控盤,買盤費(fèi)用發(fā)票是不是可以選擇開專票也可開普票呢?如果是專票需要認(rèn)證抵扣嗎?
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2019-12-18
一般納稅人發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)服務(wù)費(fèi)300和技術(shù)維護(hù)費(fèi)280,會(huì)計(jì)分錄這兩種做法都是對(duì)的嗎?這兩種有什么區(qū)別呢? 1 借:管理費(fèi)用 300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:銀行存款 580
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2019-06-19
我想咨詢個(gè)問(wèn)題,就是我們12月份報(bào)11月份的報(bào)表,有增值稅稅款和附加稅,就直接扣款了,稅控盤280也抵減了,這我要怎么做賬?
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2018-12-05
老師,那個(gè)稅控盤維護(hù)費(fèi),付款時(shí),我是這么做,但是,6月季報(bào)時(shí)候,我申報(bào)抵減了增值稅,這么做分錄對(duì)嗎?這個(gè)公司是小規(guī)模納稅人
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2018-11-09
小規(guī)模,做完稅控維護(hù)280元的減免分錄后,期末余額是否為:減免稅款余額借方280,應(yīng)交增值稅余額貸方280,互相抵消了,是這樣嗎?
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2018-11-05
已認(rèn)證并抵扣的跨月增值稅專票發(fā)現(xiàn)是失控發(fā)票,要如何處理(可以開紅字發(fā)票對(duì)沖嗎)?是不是只要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了?
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2018-10-22
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