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小規模,新開辦服務業購的稅控盤,可以借管理費用——開辦費,貸銀行嗎?還是直接借應交稅費-待抵扣稅費,貸銀行
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2019-01-09
怎么查稅控機是不是超額了
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2015-11-17
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
2/707
2021-06-12
公司給員工節日禮品,進項稅需要轉出,但是所得稅前可以扣除嗎?
1/641
2021-04-24
申請外地經營涉稅報告表,上面的合同金額一定要填合同總額嗎
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2018-09-14
就是別人掛靠我們公司(建筑公司)小規模納稅人 我們怎么算稅點
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2022-02-22
簽了合同 還沒有票 把他做到費用里面 等票到了 只能抵增值稅,這個分錄怎么寫?
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2019-01-08
企業信用D,買發票時預繳增值稅,這個錢可以用在之后抵扣嗎,抵扣的話申報表該怎么填寫
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2019-10-10
一般納稅人 比如他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄
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2017-01-05
關于一般納稅人 比如他買了稅控盤了,是借:管理費用 貸:庫存現金820 同時他上月的銷項稅2020 進項稅1000 應該繳納1020的增值稅,分錄如果完整的話是:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)2020 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)1000 ,貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020 ,最后一步就是把這個轉出未交增值稅結平 分錄是:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1020,貸:應交稅費-未交增值稅1020 那么這筆稅控盤820 抵稅款時應該怎么做分錄 才
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2017-01-05
請問老師,購買稅控設備,可以全額抵扣稅,會計分錄是 借:應交稅費-減免稅款,貸:管理費用(負數),我想問下為什么會是管理費用(負數)
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2019-07-29
小規模城建稅和教育費附加是按季報還是按月報?一般納稅人呢?
1/2232
2016-05-03
公司員工聚餐,需要按人申報個稅后,企業所得稅稅前才能扣除吧
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2021-06-12
請問員工放棄買社保,他們的工資扣個稅后可以從公司賬戶發嗎?
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2016-12-09
稅控設備沒用過,能退嗎
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2015-11-22
老師我公司是建筑業,開了9%和3%的增值稅專票,3%是簡易計稅,9%是銷項稅,這個月增值稅原本要交40萬,9%的銷項稅額用留抵稅額抵減了,剩下要交31萬左右的增值稅,但是我不明白銷項稅額用留抵稅額抵減的會計分錄是什么
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2020-07-06
老師,麻煩問一下,我們是小規模公司,這個月開的有普票和專票,增值稅申報表怎么填寫,審核才能通過,還有480元稅控設備抵扣
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2019-10-18
一般納稅人購買稅控盤,可以全額抵稅,會計科目應該是借應交稅費-應交增值稅(減免稅額)貸方:遞延收益資產負債表中填哪項呢
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2018-09-14
一般納稅人,本月發生280元稅控維護,但是本月不需要抵扣,只需要填寫表四和增值稅減免申報表中的本期發生額就可以了吧?
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2019-09-09
稅控盤技術維護費是不是填在申報表的增值稅減免稅申報明細表的第二欄的本期發生額和本期實際抵減稅額,主表減征23欄
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2016-12-20
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