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請問,有害生物防治的公司,一般納稅人,是否可以開3%的增值稅專用稅票?
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2019-11-13
小規(guī)模物業(yè)公司,每月發(fā)生4萬左右未開票收入,增值稅報表怎么填寫嗎
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2019-04-17
請對長江公司2019年12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 12月發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)編制會計分錄: 長江公司為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1、8日,按合同向順發(fā)公司發(fā)出A產(chǎn)品1000件,單價300元,貨款300 000元,增值稅稅率13%,增值稅額39 000元,價稅合計339 000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到順發(fā)公司開來的轉(zhuǎn)賬支票送存銀行。 2、10日,按合同向開源公司發(fā)出B產(chǎn)品2000件,單價120元,增值稅率13%,貨款240 000元,增值稅額31200元,價稅合計271200元。開出增值稅專用發(fā)票,產(chǎn)品已托運,江淮公司向銀行辦妥托收手續(xù)。 3、15日,根據(jù)銷貨合同預(yù)收元通公司購貨款300 000元。貨款已存入銀行.
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2021-12-23
交增值稅 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅?
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2016-12-25
登記賬簿的時候應(yīng)交稅費有三個明細(xì)科目,其中一個是應(yīng)交稅費——未交增值稅,還有三個預(yù)留賬戶,那登記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅發(fā)生額時應(yīng)登記在預(yù)留賬戶還是未交增值稅那里?
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2019-04-04
老師好,一小規(guī)模企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),免交增值稅,未開票,因9月份無收入,但有退貨,導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù),請問增值稅申報時,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)在增值稅申報表的主表哪一列填?
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2020-10-17
老師您好!小規(guī)模納稅人本季度沒有開票,但是有280的增值稅稅控系統(tǒng)維護(hù)費,可以抵減增值稅,我想問“增值稅減免稅申報明細(xì)表”本期發(fā)生額填寫280,本期實際抵減稅額一欄要填寫嗎?
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2018-10-18
小規(guī)模季報需要申報稅種有哪些?是增值稅,企業(yè)所得稅,個稅,附加稅種(計稅依據(jù)是增值稅?那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎?()哪些稅款繳納時間可以推遲,具體推遲到什么時候呢?
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡易征收項目19000增值稅,1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200,這個分錄應(yīng)該怎么做,期末增值稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅計提的時候是按照剩下沒交的金額計提嗎?
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2019-02-21
在建工程領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時,分錄中寫不寫增值稅。初級會計實務(wù)的書上寫了。但是李衛(wèi)華課程里說不寫增值稅應(yīng)不應(yīng)該寫增值稅。初級考試和實際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
對于《增值稅會計處理規(guī)定》財會[2016]22號中所述“按照國家統(tǒng)一的會計制度確認(rèn)收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時點”,小規(guī)模納稅人應(yīng)如何處理
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2017-02-23
老師好,建筑異地預(yù)繳,5月申報增值稅附加稅所得稅印花稅,但是都沒有劃款,6月才劃款,申報主管機(jī)構(gòu)增值稅的時候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢?
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2021-06-16
實務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費,我們都是根據(jù)開具發(fā)票來申報增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費,是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時候就該申報增值稅?
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2020-06-28
【問】創(chuàng)業(yè)型組織結(jié)構(gòu)和職能型為啥集權(quán)型組織結(jié)構(gòu),而,事業(yè)部制和控股企業(yè)型是集權(quán)?
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2018-07-20
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年9月1日購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 萬元。增值稅積額為65萬元。款項已經(jīng)支付。另以根行存款變付領(lǐng)卸費01萬元(不考慮增值稅)。入 庫時發(fā)生挑選整理費02萬元,運輸遺中發(fā)生合理投耗01萬元,開出商業(yè)承兌匯票,材料向未入庫這個分錄怎么寫
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2021-11-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發(fā)生挑選整理費0.2萬元。運輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2020-07-31
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月購入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元。增值稅稅額為6.5萬元,款項已經(jīng)支付。另以銀行存款支付裝卸費0.3萬元(不考慮增值稅)。入庫時發(fā)生挑選整理費0.2萬元。運輸途中發(fā)生合理損耗0.1萬元。不考慮其他因素。該批原材料的入賬成本為(  )萬元。
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2020-03-23
廠房原值產(chǎn)生變動,當(dāng)月廠房原值為2400000,當(dāng)月新增廠房原值600000,當(dāng)月減少廠房原值120000,新增固定資產(chǎn)不計提折舊,本月減少固定資產(chǎn)照提折舊,月折舊率3%,折舊額是多少
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2021-11-30
請問老師,其他債權(quán)投資發(fā)生減值的,借記信用減值損失,貸記其他綜合收益。原本是發(fā)生減值,卻為何增加了所有者權(quán)益呢? 還有,其他債權(quán)投資出售時,要把信用減值損失轉(zhuǎn)到投資收益。即借記其他綜合收益,貸記投資收益。這樣看來,發(fā)生減值的,可最后卻增加了投資收益,感覺邏輯不通,要怎么理解呢?謝謝。
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2022-04-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,對A材料采用實際成本法核算,增值稅稅率為13%。某日企業(yè)購入A材料100公斤,每公斤單價60元(不含增值稅),運輸途中發(fā)生合理損耗5公斤。則A材料的入賬價值為( )元
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2022-06-08
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