請問老師,其他債權投資發生減值的,借記信用減值損失,貸記其他綜合收益。原本是發生減值,卻為何增加了所有者權益呢?
還有,其他債權投資出售時,要把信用減值損失轉到投資收益。即借記其他綜合收益,貸記投資收益。這樣看來,發生減值的,可最后卻增加了投資收益,感覺邏輯不通,要怎么理解呢?謝謝。
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2022-04-05
老師,8月份采購發票對方開錯了型號,但是8月份我是按照正確的型號入庫的,9月份他們開紅字發票,跟正確的藍字發票,我可不可以把它放到8月份憑證里面去嗎?因為采購發票是根據采購訂單、采購入庫生成,那時候我就直接按正確型號生成采購發票,如果紅沖我根本沒有這個型號紅沖呢,我需要怎么做呢?
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2019-09-24
我是3月中旬左右提交退稅錢的,如果沒有到賬,現在要聯系哪個部門把稅錢追回來
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2021-04-19
老師好,問個問題,現在代人去稅務局交稅,在稅務局刷自己的銀行卡與身份證違規嗎?
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2020-12-29
廠房原值產生變動,當月廠房原值為2400000,當月新增廠房原值600000,當月減少廠房原值120000,新增固定資產不計提折舊,本月減少固定資產照提折舊,月折舊率3%,折舊額是多少
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2021-11-30
交增值稅 借:應交增值稅-未交增值稅?
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2016-12-25
2018年7月10日,甲公司購入需要安裝的生產用設備,價款4 000 000元,增值稅額640 000元。委托物流公司運輸,運費100 000元,增值稅額10 000元,均取得增值稅專用發票。設備運回后,發生安裝費用80 000,增值稅8 000。安裝完畢后,該固定資產達到預定可使用狀態。上述款項均用銀行存款支付,請寫出相關會計分錄。
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2020-06-10
老師你好:
我報增值稅報表時
(1)1-2月開的3%普票,稅率是:378.97
(2)3月開的1%普票,稅率是104.63
(3)1-3月合起來:開的 普票金額是23095.62
稅率是378.97+104.63=486.60
但我報增值稅報表時,在第19欄未達起征點稅額那,自動生成的是692.87,
692.87-486.60=206.27,這自動生成的692.87增值稅和我實際開除的增值稅486.6元之間的差206.27元,用不用記賬呀?
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2020-04-09
某汽車生產企業(為增值稅一般納稅人)2019年12月銷售小汽車10輛,收取小汽車不含稅價款1000000元。另代收牌照費1500元,代收保險3500元,由委托方向購買方開具符合規定的財政票據和增值稅發票;還向購貨方收取車輛裝飾費2500元,運輸費用20000元,自行開具增值稅發票。則該汽車生產企業本月增值稅計稅銷售額為( )元
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2022-01-17
老師您好!我們公司1月份進口貨物交的海關增值稅,在通用數據采集軟件中錄入后,導入到增值稅申報系統,申報系統中的海關增值稅接收結果清單顯示數據校驗通過,但是稽核結果明細查詢顯示稽核結果不符,不符類型是填發日期不符,我仔細核對后,日期錄入無誤
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2019-10-25
某建材商店為小規模納稅人,2018年3月銷售給大型建材城公司建材一批,共取得含稅收入為131200元;當月購進貨物取得增值稅專用發票上注明價款為16000元。當月購進稅控收款機一臺,取得增值稅普通發票上注明價款3000元,則該建材商店本月應納增值稅稅額為()元。謝謝老師。
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2019-08-30
登記賬簿的時候應交稅費有三個明細科目,其中一個是應交稅費——未交增值稅,還有三個預留賬戶,那登記應交稅費——應交增值稅發生額時應登記在預留賬戶還是未交增值稅那里?
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2019-04-04
老師好,一小規模企業,農產品生產,免交增值稅,未開票,因9月份無收入,但有退貨,導致主營業務收入是負數,請問增值稅申報時,主營業務收入負數在增值稅申報表的主表哪一列填?
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2020-10-17
老師您好!小規模納稅人本季度沒有開票,但是有280的增值稅稅控系統維護費,可以抵減增值稅,我想問“增值稅減免稅申報明細表”本期發生額填寫280,本期實際抵減稅額一欄要填寫嗎?
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2018-10-18
小規模季報需要申報稅種有哪些?是增值稅,企業所得稅,個稅,附加稅種(計稅依據是增值稅?那沒有增值稅產生就沒得附加稅嗎?()哪些稅款繳納時間可以推遲,具體推遲到什么時候呢?
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2022-04-11
1月份發生簡易征收項目19000增值稅,1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200,這個分錄應該怎么做,期末增值稅還用結轉嗎?附加稅計提的時候是按照剩下沒交的金額計提嗎?
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2019-02-21
在建工程領用本企業生產的商品或原材料時,分錄中寫不寫增值稅。初級會計實務的書上寫了。但是李衛華課程里說不寫增值稅應不應該寫增值稅。初級考試和實際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
對于《增值稅會計處理規定》財會[2016]22號中所述“按照國家統一的會計制度確認收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認增值稅納稅義務發生時點”,小規模納稅人應如何處理
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2017-02-23
老師好,建筑異地預繳,5月申報增值稅附加稅所得稅印花稅,但是都沒有劃款,6月才劃款,申報主管機構增值稅的時候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發生額那里呢?
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2021-06-16
實務中,軟件企業技術服務費,我們都是根據開具發票來申報增值稅的,但是根據增值稅納稅義務發生時間,假如預收了技術服務費,是不是應該在收到預收款的時候就該申報增值稅?
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2020-06-28
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