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老師,昨天報(bào)稅后清卡失敗,今天修改了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是增值稅已扣款,修改不了了,這個(gè)清卡還是失敗,該怎么辦呢?
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2019-07-12
你好,老師當(dāng)時(shí)簽合同時(shí)候單價(jià)數(shù)量金額是含稅的。現(xiàn)在我開增值稅專用發(fā)票,修改單價(jià)跟數(shù)量可以嗎,要怎樣修改
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2019-03-29
填小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表時(shí),免稅額比開票軟件多出0.01,是自動(dòng)計(jì)算的,怎么能改呢?不改不是和開票不符了嗎?
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2019-04-08
建筑施工企業(yè) 那營(yíng)改增后,未完工的項(xiàng)目,是否要向供應(yīng)方索取發(fā)票進(jìn)行入賬?
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2017-05-22
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
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2021-01-14
老師請(qǐng)問(wèn),我在會(huì)計(jì)網(wǎng)報(bào)名時(shí)報(bào)名完畢發(fā)現(xiàn)因?yàn)檎掌撬{(lán)底,,因?yàn)槭且郧皞浒傅男畔ⅲ乙詾樾薷耐曜⑿畔⒑髸?huì)自動(dòng)更改,但是照片沒(méi)有改過(guò)來(lái),編輯修改也改不了照片,怎么辦呢?
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2019-11-08
我這里有銷售貨物勞務(wù)納稅人,提供應(yīng)稅服務(wù)納稅人(2016年前改增),兼營(yíng)納稅人(2016年改增),提供應(yīng)稅行為納稅人(2016年前改增),兼營(yíng)納稅人(2016年前改增)可以選,我該選哪個(gè)比較好
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2022-06-06
14.[閱讀理解]4.大發(fā)公司準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品A,現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇,經(jīng)預(yù)測(cè),甲、乙兩個(gè)方案的預(yù)期收益率如下表所示。市場(chǎng)狀況概率預(yù)測(cè)收益率(%)甲方案乙方案繁榮0.35030一般0.42015衰退0.3-10-5
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2023-03-24
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這種處理的話,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方一直增加,是對(duì)的么?
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2017-06-21
為什么我的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會(huì)有余額? 我沒(méi)有待抵扣的增值稅了,我的增值稅也都繳納完了
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2019-10-15
老師:那我在收供貨商的發(fā)票上和開具發(fā)票時(shí)(向農(nóng)戶開增值稅普票)發(fā)票的種類要隨著公司性質(zhì)的更改而更改嗎?
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2015-09-11
勾選平臺(tái)有效稅額改為0 認(rèn)證完 現(xiàn)在申報(bào)增值稅進(jìn)賬稅表出來(lái)的是沒(méi)有改的稅額 并且提示申報(bào)信息比對(duì)異常
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2020-06-13
營(yíng)改增之前開出的建筑業(yè)發(fā)票,老板一直沒(méi)給對(duì)方,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,怎么處理
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2017-02-22
老師,我公司是屬于小規(guī)模 現(xiàn)在對(duì)方公司跟我選擇開發(fā)票的方案,那我公司選擇哪一種比較好了 即甲乙雙方根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定自行繳納應(yīng)由己方承擔(dān)的稅款,具體開票要求如下: (1)甲方提供6%稅率的增值稅專用發(fā)票,乙方結(jié)算不扣除稅點(diǎn); (2)甲方提供3%稅率的增值稅普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除3.36%稅點(diǎn); (3)甲方提供普通發(fā)票,乙方結(jié)算需扣除8%稅點(diǎn)。
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2016-10-27
這道題計(jì)算增值稅為什么不根據(jù)出售時(shí)獲得的投資收益計(jì)算,并且答案給出計(jì)算方法是賣價(jià)26400000-26000000為計(jì)稅依據(jù)并且不考慮未發(fā)放的利息
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2019-03-15
外經(jīng)證預(yù)交稅的準(zhǔn)備材料(建筑項(xiàng)目適用計(jì)稅方法備案表)在哪里打印,還有(增值稅預(yù)交稅款表)是在項(xiàng)目所在地稅務(wù)預(yù)交時(shí)填還是提前打印
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2018-10-11
這道題答案是不是錯(cuò)了?年數(shù)總和法是不是應(yīng)該減去預(yù)計(jì)凈殘值?
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2017-04-12
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年4月1日,甲公司對(duì)一車間的廠房進(jìn)行更新改造。當(dāng)日該固定資產(chǎn)的原價(jià)為5000萬(wàn)元,累計(jì)著就為1000萬(wàn)元。在更新改造的過(guò)程中,該公司實(shí)際領(lǐng)用工程物資共計(jì)400萬(wàn)元,不含增值稅。支付在建工程人員薪酬兩百萬(wàn)元。引用本公司產(chǎn)品一批成本為100萬(wàn)元,含稅價(jià)為140萬(wàn)元。金更新改造的廠房于2019年6月20日達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。把公司按平均年限法對(duì)更新改造后的廠房計(jì)提折舊。該廠房的預(yù)期使用年限為20年。預(yù)計(jì)進(jìn)餐值為23.8萬(wàn)元。(1)計(jì)算該廠房轉(zhuǎn)入更新改造時(shí)的賬面價(jià)值。(2)編制與該廠房更新改造有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(3)計(jì)算該長(zhǎng)方更新改造后在2019年的折舊額。
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2022-11-10
我剛剛試了一下做帳的,增值稅進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣的嗎,為什么答案里面都沒(méi)有考慮增值稅進(jìn)項(xiàng),直接做到固定資產(chǎn)里面呢
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2016-11-27
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開具增值稅普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開具增值稅發(fā)票。 銷售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷售方在收到售卡方結(jié)算的銷售款時(shí),應(yīng)向售卡方開具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開具增值稅專用發(fā)票。
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2019-09-10
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