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老師,請問,出口退稅申報,智能配單模塊增值稅專用發票管理中,多長時間有進項發票信息?
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2023-02-02
你好,老師,外貿企業出口貨物要開票嗎?之前一直沒開過。要開的話,是開增值稅普通發票嗎?
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2019-11-12
老師 出口退稅的金額 是退銷項稅額 是進項稅額 還是銷項減去進項后繳納的增值稅金額?
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2020-05-13
我公司主營進口冷凍豬肉,對國內客戶銷售時,開具的增值稅專用發票的稅率應該是多少?
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2019-09-01
一般納稅人銷售或者進口鮮奶,圖書、報紙、雜志,按低稅率計征增值稅,稅率為9%是正確的嗎
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2022-03-17
老師,?出口退稅退回來增值稅。但是城建稅和教育費附加應該是不退的。老師我理解的對嗎?
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2020-05-25
你好,對來料加工進口業務,收入包括加工費及代墊的輔料,增值稅屬于免稅還是免抵退稅
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2019-08-27
老師,那題目最后要求計算繳納該進口貨物的關稅、消費稅、增值稅。是不是就算該貨物是應該繳納消費稅的,是不是就得用應納增值稅組成計稅價格(加上了消費額計算)計算增值稅,而不是用應納消費稅組成計稅價格計算。還有進口的小汽車是這樣算的么?望老師解答,謝謝。
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2019-11-11
“應交增值稅”明細賬內設置“進項稅額”、“銷項稅額抵減”、“已交稅金”、“轉出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內銷產品應納稅額”、“銷項稅額”、“出口退稅”、“進項稅額轉出”、“轉出多交增值稅”等專欄與“待抵扣進項稅額”明細科目“待認證進項稅額”明細科目有什么關聯?是否這些科目在一般納稅企業里一定要有
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2017-03-15
出口退稅分錄,出口退稅發票還未做退稅勾選,那么結轉庫存時是否可以做成,借:主營業務成本/外銷 貸:庫存商品/外銷 應交稅費/未認證增值稅,如果這樣做的話,下月勾選后,怎么調整應交稅費-應交增值稅-進項稅額這個科目?
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2018-11-07
曉海師傅我問下現在固定資產的殘值率是多少了是3%_5%嗎
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2016-10-11
財稅〔2018〕70號 關于留抵稅政策的解讀 可退還的期末留抵稅額=納稅人申請退稅上期的期末留抵稅額×退還比例 退還比例按下列方法計算: 1.2014年12月31日前(含)辦理稅務登記的納稅人,退還比例為2015年、2016年和2017年三個年度已抵扣的增值稅專用發票、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額占同期全部已抵扣進項稅額的比重。 這個退還比例怎么個算法,看不太明白
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2018-07-24
】昌盛公司為一家自營生產企業,某年 9月份的資料如下表,該公司生產的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率,假定8月份有留抵稅額50 000元。(不定項選擇題,可以選 個或一個以上)問題:根據上述資料,昌盛公司出口退稅會計處理結果正確的是:
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2022-06-02
老師好 想請教一個問題 生產企業出口其中一筆業務不想申請退稅,能不能就該筆業務做無票收入的免稅申報,然后不去申請退稅? 還是說必須按照,如下政策,做放棄退免稅聲明 【出口企業或其他單位可以放棄全部適用退(免)稅政策出口貨物勞務的退(免)稅,并選擇適用增值稅免稅政策或征稅政策。放棄適用退(免)稅政策的出口企業或其他單位,應向主管稅務機關報送《出口貨物勞務放棄退(免)稅聲明》(附件2),辦理備案手續。自備案次日起36個月內,其出口的適用增值稅退(免)稅政策的出口貨物勞務,適用增值稅免稅政策或征稅政策。】
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2021-08-31
,我司2月有一批進口貨物,當月進項比對成功,并銷售。7月客戶公司反應產品不良,產品由客戶公司廢棄,我司開具紅字發票并退款。海外供應商也給我司退款,不良貨物不出口退港。請問我司進口時的進項稅需要做進轉出嗎?
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2019-07-23
工商注冊的時候要求填海關進出口貨物收發人備案,我們經營單位不是主營進出口的,但是因為也有進出口,現在這張備案表里要填名稱住所英文的,報關人員身份證號碼這個一般怎么填?不填還注冊不了營業執照
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2019-01-17
紅豆服裝公司從國外進口原材料,到岸價280000美元,從外匯存款賬戶支付,匯率1:6.1,進口關稅11%,增值稅13%。支付國內運費,取得增值稅專用發票上列明金額2000元,稅率9%,稅額180元,專用發票已通過認證。轉賬支票支付稅款和運費。 要求:編制支付貨款、關稅、增值稅和運費的會計分錄。
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2020-06-23
位于市區的甲生產企業是增值稅一般納稅人(具有進出口經營權),出口貨物的征稅率為17%,退稅率為13%。2016年7月購進原材料,取得的增值稅專用發票(已通過認證)上注明增值稅稅額68萬元;當月進料加工保稅進口料件的組成計稅價格是150萬元;本月內銷貨物取得含稅銷售收入234萬元;本月出口貨物離岸價折合人民幣300萬元;假設該企業采取實耗法核算當期進料加工保稅進口料件的組成計稅價格,計劃分配率為75%,6月末無留抵稅額;8月內銷產品,取得不含稅銷售收入200萬元,購進生產用原材料,取得增值稅專用發票上注明的增值稅稅額1.7萬元。則下列關于甲企業7月和8月增值稅的相關稅務處理。幫忙列一下。七月和八月的。相關稅務處理
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2018-10-23
請問出口退稅的發票,申報增值稅使用一般納稅人電子稅務局APP,進項的發票已認證!需如何填寫在表格中!深圳市的
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2021-11-02
你好,我們公司是外貿進出口公司然后我們供應商也是外貿進出口公司他們來給我們的增值稅專用發票可以退稅么?如果要退稅需要他們提供哪些資料
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2019-09-26
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