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公司做提籃子生意,主要是從供應商購進小菜,鮮豬肉,再銷售給其他公司的食堂,但他們要求開發(fā)票.應該按幾個點征收銷項稅額,有辦法取得進項票據(jù)嗎?已在稅務部門做農產品自產自銷免征增值稅的備案,應該怎么做外賬?
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2017-09-05
您好,我想咨詢一下,小規(guī)模企業(yè)銷售額沒超過10萬,免征增值稅的,那么要不要交城建稅,教育費附加這些
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2019-07-03
我們企業(yè)是農產品自產自銷免征增值稅企業(yè),今收到一筆服務費開具了發(fā)票,請問在沒有進項的前提下要計提城建稅和教育費附加嗎?
1/898
2019-09-17
老師,疫情期免征增值稅,進項稅額是怎么賬務處理?如果我做進項轉出,是不是發(fā)票確認平臺也要先抵扣勾選再申報轉出?如果我想在發(fā)票平臺選擇“不抵扣勾選”,賬上不能做進項轉出吧?
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2020-02-26
公司是商貿企業(yè),銷售生鮮豬肉及內臟,銷售時是不是享受免征增值稅銷項稅的政策,另外,采購的時候,取得的如果是專用發(fā)票的話,還能不能抵扣進項了?
1/2788
2018-02-28
公司主營圖書批發(fā)和零售,目前圖書是免征增值稅,近期公司決定一批40萬的庫存商品進行無償公益捐贈,取得可以稅前扣除的捐贈收據(jù)金額為120萬,同時公益組織采購一批圖書10萬,對應成本價是2萬,就這兩個事項同時進行,如何測算能否收回成本。
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2019-11-26
老師,你好“其他個人采取一次性收取租金形式出租不動產,取得的租金收入,可在租金對應的租賃期內平均分攤,分攤后的月租金收入不超過3萬元的,可享受小微企業(yè)免征增值稅的優(yōu)惠政策。”這個是初級教材147頁的內容,現(xiàn)在是改成10萬元了對吧。那按照哪個來備考呢?
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2020-02-10
老師,我公司是投資公司,但季銷售額未超過30萬元,享受小微企業(yè),按規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),10—12月工資總額63000元,請問工會經費申報時,是零申報?還是做成以下圖片內容再申?
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2020-01-08
增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉入營業(yè)外收入,增值稅需要轉嗎?
1/1103
2019-01-02
社會團體會費免增值稅的會計分錄怎么做?增值稅的優(yōu)惠要轉入營業(yè)外收入嗎?
2/1691
2020-04-09
老師,想問下,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬元,是稅前,還是稅后的呢?
1/833
2019-05-23
老師,想問下,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,這句的理解的銷售額10萬元,是稅前,還是稅后的呢?
1/1724
2019-05-23
我們做收入時增值稅記得是貸:應交稅費 _增值稅_簡易計稅。現(xiàn)在做減免金稅盤增值稅這筆業(yè)務,能不能直接記成借:應交稅費_增值稅_簡易計稅,。不用通過應交稅費_增值稅_減免稅款這個科目。直接沖減增值稅?
1/745
2018-01-09
今年的社保費國家對單位階段性免征政策,免征了,我們做賬需要做到營業(yè)外收入里面去嗎?
2/372
2020-05-13
2013年8月1日 購入的,1.按簡易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,只能開具增值稅普通發(fā)票;我確認多少收入,例收到120000,確認多少收入,多少稅金,銷項根據(jù)2%算嗎,收入倒計嗎
1/816
2020-01-01
在網(wǎng)上申請報稅的時候,發(fā)送后的回執(zhí)總說顯示申報失敗,理由就是:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第1欄“貨物及勞務應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本年累計”181318.33必須等于第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”與“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的上期累計”的和。[骷髏頭]怎么修改都是失敗,誰能幫解決一下!
1/2214
2017-07-10
物業(yè)公司物業(yè)收入、水電費收入需要交印花稅么
5/4571
2017-04-19
在網(wǎng)上申請報稅的時候,發(fā)送后的回執(zhí)總說顯示申報失敗,理由就是:1010030098000009:保存失敗!錯誤原因:主表第1欄“貨物及勞務應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本年累計”181318.33必須等于第1欄“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的本月數(shù)”181318.33與“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)的上期累計”180651.92的和。 但是怎么修改都還是申請失敗
1/1639
2017-07-10
差額征稅的賬務處理確認收入時借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費——未交增值稅 為什么是未交增值稅而不是應交增值稅
1/1201
2019-08-01
附加稅是根據(jù)每月收入時的增值稅計提的,季末時計提的增值稅未達起征點,增值稅再做營業(yè)外收入沖減點,附加稅該怎么處理
1/1066
2019-07-04
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