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收到貨款,沒有開票,放進預收賬款之后,后續(xù)人家也不要求我們開票了,那么這款就一直在預收賬款那里掛著嗎?如果是我們付給別人,別人沒給我們開票我們怎么處理
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2017-05-16
老師,我那設備是融資租賃的,入了長期應付款(3700萬),但付款時入的預付賬款(已付3000萬),對方一張票也沒開,所以長期應付沒辦法沖銷,預付賬款,長期應付賬款一直掛著,這樣對不?
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2021-11-16
老師,這個結算清單的日期是8月,但是10月開票,1月收到款,那么要把收入做到8月嗎?10月沒有收到款但是已經(jīng)申報開票數(shù)據(jù)
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2020-02-20
老師,期初庫存和實收資本,試算不平,掛應付款不行應該,因為進貨時已經(jīng)掛了貸方的應付,付款也是沖銷這筆,期初還是減少不了
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2017-06-17
我公司公賬收到一筆一期10萬元預付款,事情還在執(zhí)行過程當中,如果后期執(zhí)行不下來,還會退款給客戶,請問會計科目怎么掛?
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2023-03-20
其他應收款-個人社保的期末余額少800元,但是我看以前的帳沒有計提社保,銀行存款的期末余額也正確,這樣怎么做賬補800元呢
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2019-05-31
投資人籌備錢前期直接用股東投資款用于裝修和籌備 是直接做在開始產(chǎn)生費用的那一期的憑證么 借銀行存款 貸實收資本
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2018-11-10
那是不是如果是新訂單收到貨款,直接 借:庫存現(xiàn)金等科目 ,貸:主營業(yè)務收入要是收期初的回款,分錄: 借:庫存現(xiàn)金等科目 ,貸:應收賬款是這樣嗎?因為內(nèi)賬都沒有開票這個操作
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2018-07-16
2×18年5月15日,甲公司將持有的4月15日開出、票面金額48000元、期限5個月的商業(yè)匯票向銀行申請貼現(xiàn),收到貼現(xiàn)款47040元,甲公司與銀行簽訂的協(xié)議規(guī)定,貼現(xiàn)票據(jù)到期時,如果債務人未能如期付款,甲公司負有連帶還款責任 (1)將商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn) (2)貼現(xiàn)票據(jù)到期 1.假定債務人如期付款 2.假定債務人未能如期付款 3.假定債務人和甲公司均無付款
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2022-03-28
房屋租賃發(fā)票還沒收到但已付款,分錄是不是這樣做呢?(付款) 借:預付賬款 貸:銀行存款 (未收到發(fā)票)借:銷售費用 貸:預付賬款 (本月攤銷)借:銷售費用 貸:長期待攤費用
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2020-04-13
老師您好,請問下我們公司收到一筆預收賬款10000,借銀行存款10000,貸預收賬款10000,~'后期我們公司開含稅50000的增票給她,那他欠我們公司貨款40000,請問老師這會計分錄怎么做?
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2016-07-17
賬務處理中:不滿足終止確認條件時貸:短期借款,這個不理解?我的理解:銀行承兌匯票到期都是應該收到錢的,那么貸方只可能是應收票據(jù),如果出票方賬上沒錢應該是出票方做借:應付票據(jù),貸:短期借款
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2020-06-14
老師, 甲公司2021年初應收賬款余額1800萬,并結轉2020年末的壞賬準備,本期賒銷200萬,當期收回應收賬款500萬,甲公司按應收賬款余額百分比法計提壞賬準備,計提比例為2%,2021年末應當計提的壞賬準備金額為-6 答案 1800*2%=36 2021年末應收賬款余額1800+200-500=1500 2021壞賬準備貸方余額1500*2%=30 30-36=-6
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2024-03-19
(1)7月1日銷售高檔化妝品100套,已知增值稅專用發(fā)票上注明的價款30000元,稅額3900元,款已收到。(2)7月4日將自己生產(chǎn)的啤酒20噸銷售給家樂超市,貨款已收到;另外將10噸讓客戶及顧客免費品嘗。該啤酒出廠價為2800元/噸,成本為2000元/噸。(3)7月10日銷售糧食白酒20噸,單價7000元,價款140000元。(4)7月20日用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償華盛超市貨款70000元,不足或多余部分不再結算。該糧食白酒每噸本月售價在5500元~6500元浮動,平均售價為6000元。(5)7月25日
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2023-03-20
請問老師,個人收到款項這了收條,收款人按手印,用哪只手指
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2020-03-12
請問老師公司賬上預收款有18萬,現(xiàn)在有貨款10萬要付給個人,從公司賬上走沖預收可以嗎?
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2018-12-18
收到安裝工程款是專票的,籌建期放到了長期待攤費科目,還需要把稅額單獨出來放到增值稅進項稅額科目嗎?直接分錄:借長期待攤,貸銀行存款。這樣可以不
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2019-04-10
收到預收款的時候借銀行存款貸預收賬款嗎?
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2021-11-04
"(1)因關聯(lián)方回函的可靠性較低,A注冊會計師決定不對應收關聯(lián)方乙公司的重要款項實施函證程序,在審計工作底稿中記錄了不實施的函證的理由,并實施了替代審計程序,結果滿意。 (2)A注冊會計師評估認為應收賬款的重大錯報風險為低水平,在期中審計時對截至2017年9月末的余額實施了函證程序。在期末審計時對剩余期間的銷售和收款交易實施了控制測試,結果滿意。 (3)因未收到應收丙公司款項的詢證函回函,A注冊會計師將檢查期后收款作為替代審計程序,查看了應收丙公司款項明細賬的期后貸方發(fā)生額,結果滿意。 針對上述第(
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2023-03-09
老師,建賬的期初余額的錄入,假如8月1日是建賬日期,那么這時候沒有現(xiàn)金沒有銀行存款,就不需要錄入期初,等到下個月有存款的時候,就借銀存貨現(xiàn)金,貸其他應付款或實收資本是嗎?
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2016-06-27
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