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三季度末預(yù)交了所得稅,但忘了計(jì)提所得稅費(fèi)用,10月初交了,現(xiàn)在年末產(chǎn)生所得稅遠(yuǎn)大于之前預(yù)交的金額,應(yīng)該怎樣做分錄
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問一下2020轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn) 借方為什么不是以前年度損益調(diào)整?而直接是 借:所得稅費(fèi)用 37.5 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 37.5
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2022-11-16
2016年未計(jì)提企業(yè)所得稅,2017年1月已繳納2239企業(yè)所得稅,這樣寫分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅2239貸銀行存款2239,還用在補(bǔ)記嗎?
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2017-04-08
對(duì)于政策性搬遷取得的補(bǔ)償收入扣除相關(guān)費(fèi)用后是單獨(dú)計(jì)算所得稅還是并入企業(yè)應(yīng)納稅所得額抵減以前年度虧損后計(jì)算所得稅?謝謝
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2021-04-10
如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅,利潤(rùn)表中“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目的金額可以直接根 據(jù)“利潤(rùn)總額”項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 對(duì)嗎
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2019-02-22
小規(guī)模支付費(fèi)用沒有取得發(fā)票,比如17年沒有收入可以不交企業(yè)所得稅,在18年有收入,那么17年未取得發(fā)票的費(fèi)用在18年還需要調(diào)增嗎?
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2018-11-26
我公司租賃場(chǎng)地年金額為5萬(wàn),未取得發(fā)票,只有收據(jù),用收據(jù)和合同入賬,每月計(jì)提租賃費(fèi)用,年度企業(yè)所得稅如何調(diào)增?要調(diào)增5萬(wàn)的所得稅5萬(wàn)*25%(利潤(rùn)100萬(wàn)之內(nèi)現(xiàn)在是2.5%),并且要調(diào)增每月計(jì)提的租賃費(fèi)用嗎?麻煩老師給解答,謝謝!
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2021-04-29
如果一個(gè)公司購(gòu)買東西都沒有票 也都沒有入賬 會(huì)不會(huì)有什么影響呢? 比如購(gòu)買辦公用品 電腦 房租這些 是不是以后企業(yè)所得稅就會(huì)高 成本這一塊就很低呢
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2017-12-08
您好,我這邊銀行扣款了所得稅費(fèi)用,我做了借:所得稅費(fèi)用,貸:銀存,總公司掛一個(gè)同樣金額的往來(lái),我怎么做分錄呀?
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2021-04-26
老師我19年第二季度預(yù)交了企業(yè)所得稅款,但是我到11月份和馬上要過的12月份中費(fèi)用產(chǎn)生的比較大,算總體起來(lái)我覺得我的全年企業(yè)所得稅沒有這么多,那到我來(lái)年匯算清繳的時(shí)候會(huì)退我還是怎么樣?
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2019-11-28
老師。請(qǐng)問下企業(yè)所得稅=收入-成本-其他費(fèi)用等,如果成本是沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的,能減嗎
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2016-11-03
老師,我們公司是這個(gè)月才正式運(yùn)營(yíng)的,但公司以前就注冊(cè),我新接手的,他們以前的賬是找的代理機(jī)構(gòu)做的,公司是做APP的,前期基本沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,增值稅都是零申報(bào),我看他們交給我以前的表,只有一個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)做的是虧損,其他的都是零申報(bào),我沒做過這樣的賬,麻煩老師給我指導(dǎo)一下我現(xiàn)在接手應(yīng)該如何做賬,公司是沒有軟件的,我現(xiàn)在用的表格做賬,交給我的賬也沒有一張憑證報(bào)表
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2016-10-26
本公司今年一直為虧損狀態(tài),預(yù)計(jì)四季度收入一筆金額,但是由于費(fèi)用較多,年底依舊為虧損狀態(tài),請(qǐng)問在稅務(wù)上我應(yīng)該怎么處理呢?是只有盈利后才可以彌補(bǔ)虧損?本年度計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備確認(rèn)了遞延所得稅,該怎么處理?
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2019-09-23
企業(yè)所得稅是如何繳納的 前期的會(huì)計(jì)直接按收入的2%繳納的 沒有稅前扣除費(fèi)用成本等 后期我該如何處理呢
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2016-12-11
今年國(guó)稅從第三方得到的數(shù)據(jù),讓我們補(bǔ)交了去年6月開始到現(xiàn)在的增值稅,我們的企業(yè)所得稅在地稅,這部分補(bǔ)交的稅款需要補(bǔ)交地稅的稅費(fèi)么,但是我們沒有相應(yīng)的費(fèi)用票,這個(gè)公司成立了很多年,一直沒有什么賬目,這個(gè)怎么解決呀
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2017-10-25
老師,申報(bào)所得稅中的營(yíng)業(yè)成本包含期間費(fèi)用嗎
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2022-07-13
老師好,今年3月開賬,但是11月才稅務(wù)報(bào)到,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅的金額填全年的,還是填10-12月的呢。之前的沒開票,但是付款了,有費(fèi)用。
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2019-01-10
老師,老師企企業(yè)在清算期的各種稅費(fèi)的支出,是不是都可以計(jì)入到清算費(fèi)用?嗯,還有做的經(jīng)營(yíng)期的匯算清繳,的企業(yè)所得稅,嗯,是是放在清算費(fèi)用當(dāng)中,還是可以直接做企業(yè)所得稅呢?
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2019-09-26
老師您好!請(qǐng)問一下500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)允許一次性計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,企業(yè)在繳第四季度所得稅時(shí)可以一次性扣除嗎
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2020-01-13
老師,你好!我公司成立于2017年,在去年三季度以前一直都是虧損狀態(tài),去年四季度有盈利,利潤(rùn)總額本年累計(jì)是正數(shù),季報(bào)四季度所得稅時(shí),用四季度的盈利彌補(bǔ)了以前年度虧損,所以沒有繳納所得稅,所以所得稅費(fèi)用是0,凈利潤(rùn)和利潤(rùn)總額數(shù)是一樣的,那我現(xiàn)在報(bào)送工商年報(bào)時(shí),是不是跟財(cái)報(bào)利潤(rùn)表的數(shù)保持一致就可以了?
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2021-03-18
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