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老師,請(qǐng)問一下,公司付保安費(fèi)用10000元,請(qǐng)的外包公司,后來由于他們的責(zé)任讓業(yè)主損失了6000元,我們付的9400元給他們,扣掉了600元付給業(yè)主,請(qǐng)問這筆分錄怎么做。公司一直是借:管理費(fèi)用-保安費(fèi),貸:銀行存款,我們實(shí)際轉(zhuǎn)賬10000元,只不過9400轉(zhuǎn)給保安公司,600轉(zhuǎn)給業(yè)主,,
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2016-11-14
請(qǐng)問一下 買水卡的 分錄 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 錄憑證時(shí) 怎么錄 ?需要錄兩遍?
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2022-01-20
計(jì)提,借管理費(fèi)用60000貸預(yù)計(jì)負(fù)債一房租60000.付房東私人名字二萬,票還沒開,年底時(shí)候私人名字開票進(jìn)來的,問下這二萬付的承兌,分錄怎么做
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2020-07-03
老師,根據(jù)2019政府會(huì)計(jì)制度,我單位代繳管理費(fèi)用100,下月財(cái)政撥款進(jìn)戶。分錄如下1財(cái)務(wù):借應(yīng)收100貸銀行100 預(yù)算:借支出100 貸結(jié)存資金100 2財(cái)務(wù):借零余額100 貸收入100 預(yù)算:借零余額100 貸收入100 3財(cái)務(wù):借銀行100 貸零余額100 預(yù)算:借結(jié)存100 貸零余額100 4財(cái)務(wù):借費(fèi)用100 貸應(yīng)收100。不對(duì)之處請(qǐng)您指正
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2019-11-07
提問 本月購買辦公設(shè)備(電腦等)分錄直接寫 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 次月再折舊嗎?
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2022-03-30
老師這各分錄可以在銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用后面再加一級(jí)明細(xì)科目工資嗎?具體如借:管理費(fèi)用-工資 4000 這種格式嗎?
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2016-08-12
以前年度多記2800元管理費(fèi)用,被稽查到,調(diào)賬分錄怎么做
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2022-03-01
老師,想問一下2017年有一筆分錄為 借:管理費(fèi)用-協(xié)作費(fèi)201070 貸:庫存現(xiàn)金201070 ?,F(xiàn)在怎么沖回
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2020-04-26
管理費(fèi)用的更正分錄不應(yīng)該沖銷150嗎? 借 :遞延收益150 貸 :管理費(fèi)用150
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2019-09-28
企業(yè)每月繳納的社保費(fèi)為什么要同時(shí)做兩筆分錄呢?借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:銀行存款? 這樣做計(jì)提然后繳納 是為了增加應(yīng)付職工薪酬的基數(shù),可以合理的避稅嗎?因?yàn)楦@M(fèi)和教育費(fèi) 以及工會(huì)經(jīng)費(fèi)都是以應(yīng)付職工薪酬為基數(shù)?
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2020-08-03
老師,你好,管理費(fèi)用整月合計(jì)可以做一筆分錄做一張記賬憑證嗎
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2019-06-25
單位價(jià)值在5000以下的固定資產(chǎn),做賬進(jìn)直接計(jì)入管理費(fèi)用,是不是很好?如果通過固定資產(chǎn)來過一下,分錄是怎么樣的?
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2016-05-03
老師,你好,我對(duì)這樣的題目不太理解,而且這道題也沒有講解, 這道題的 分錄借:管理費(fèi)用-租金 貸:銀行存款這個(gè)我是明白的, 另外一個(gè)分錄不太明白,麻煩您給講一下好嗎,謝謝
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2018-10-26
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)一次折舊的分錄,借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計(jì)折舊,是這樣做嗎?另外一個(gè)財(cái)務(wù)做的是 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:固定資產(chǎn),請(qǐng)問哪個(gè)分錄是對(duì)的呢?原理是什么呢?
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2020-06-28
管理費(fèi)用,制造費(fèi)用是負(fù)數(shù)的,分錄是借方紅字還是記貸方?
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2020-03-28
我們是分公司棉花收購加工廠,與生產(chǎn)無直接關(guān)系費(fèi)用是進(jìn)管理費(fèi)用還是做制作費(fèi)用?
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2018-12-04
公司籌建期的費(fèi)用全歸集在“長(zhǎng)期待攤中“,現(xiàn)在有收入了當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中(分三年),問:每個(gè)月做這筆分錄時(shí),后面要附什么單據(jù)嗎?
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2017-03-13
上月已經(jīng)認(rèn)證抵扣的票,稅也已經(jīng)報(bào)過了交款了,票是號(hào)碼錯(cuò)誤,金額都沒有錯(cuò)誤,那我這個(gè)月收到對(duì)方開的正確的票來怎么做分錄!上個(gè)月是借管理費(fèi)用15566.應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅933.96,貸銀存16500,現(xiàn)在我收到票后,把上月紅沖,在做一樣的分錄嗎?那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還要認(rèn)證抵扣嗎?其實(shí)票面金額都沒錯(cuò),就是發(fā)票編碼弄錯(cuò)了。
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2019-12-24
老師好!請(qǐng)問殘疾人保障金我,得分錄是管理費(fèi)用,殘疾人保障金,貸銀行,對(duì)嗎分錄那這交的的稅費(fèi)沖費(fèi)用了能對(duì)嗎
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2020-01-14
老師好!公司購電腦,計(jì)固定資產(chǎn)啊,還是管理費(fèi)用,分錄怎么寫?
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2019-08-20
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