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老師,2021年累計(jì)利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計(jì)余額為220000左右,企業(yè)所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計(jì)余額也就是最終余額是200000.請(qǐng)問這個(gè)季度這個(gè)報(bào)表需要改動(dòng)嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當(dāng)時(shí)彌補(bǔ)以前的年度虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,就是本季度的利潤自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,這個(gè)表,都填完了,最后利潤是對(duì)的,就這樣全申報(bào),不用改什么嗎?所交企業(yè)所得稅為0對(duì)嗎?
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2021-07-12
老師,您好!請(qǐng)問一下之前2019年2季度暫估了一些成本進(jìn)去,確定12月份不能全部把票開進(jìn)來,是不是可以在明年匯算清繳5月份之前開進(jìn)來都沒有事情,還是必須開票日期是2019年的?
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2019-12-24
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表是每個(gè)季度都要上傳還是只要匯算清繳的時(shí)候上傳呢
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2018-01-22
老師,我在統(tǒng)計(jì)2021年賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)的報(bào)表收入和賬上收入不符,報(bào)表比賬上收入都2萬多。這個(gè)要怎么做匯算清繳,我需要怎么調(diào)整呀。而且我2022年度季度申報(bào)已經(jīng)報(bào)完。
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2022-04-14
老師!公司預(yù)收費(fèi)用超半年且跨年了。并在匯算清繳錢未銷貨并開具專票。匯算清繳需要納稅調(diào)增么?在權(quán)責(zé)發(fā)生制原則收入報(bào)表里調(diào)增么?如果在以后月份里銷貨并開具專票在下年度匯算清繳中也是權(quán)責(zé)發(fā)生制原則收入報(bào)表里調(diào)減么?
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2019-04-25
2021年度個(gè)人所得稅匯算清繳,一個(gè)員工只申報(bào)了5個(gè)月的工資薪金,那她的扣除費(fèi)用也是按全年60000元計(jì)算的嗎?系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)是全年的。
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2022-04-21
老師,計(jì)算所得稅費(fèi)用時(shí)是用利潤總額彌補(bǔ)以前年度虧損后計(jì)算嗎?
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2020-07-03
折舊年度是怎么計(jì)算的,9月計(jì)提折舊,到12月算一個(gè)年度嗎
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2023-03-20
第三季度所得稅預(yù)申報(bào)時(shí)忘記外地繳納了2萬一筆。現(xiàn)填寫年度匯繳清算時(shí)自動(dòng)顯示的數(shù)據(jù)和預(yù)申報(bào)時(shí)一致少了2萬。跑去窗口改第三季度預(yù)申報(bào)所得稅表格,窗口說只能改第四季度,目前做法時(shí)先改了第四季度,使得年度匯繳清算繳納數(shù)據(jù)和實(shí)際一致。但是做法是第四季度的收入做大了,有沒有更好辦法?
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2018-05-21
老師,公司在18年第一季度預(yù)交企業(yè)所得稅1300,現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)要彌補(bǔ)以前年度虧損,就不需要交企業(yè)所得稅了,那預(yù)交的1300需要辦理退稅?
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2019-05-13
老師好,企業(yè)所得稅要在下一年度進(jìn)行匯算清繳,經(jīng)過調(diào)整后上一年度所得稅需調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄如何處理,調(diào)減所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何處理?
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2015-10-24
老師,個(gè)體戶稅務(wù)是不是就是季度申報(bào)增值稅及附加,經(jīng)營所得稅,然后每年1.1-3.31申報(bào)經(jīng)營所得稅年度匯算清繳,不用再申報(bào)個(gè)人所得稅了吧?
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2023-01-12
稅務(wù)稽查,要求調(diào)整以前年度應(yīng)納稅所得額,是不是要調(diào)整以前年度的匯算清繳報(bào)表?如果是,請(qǐng)問對(duì)應(yīng)調(diào)增部分和調(diào)減部分金額應(yīng)填在哪里?
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2023-02-01
匯算清繳時(shí)提示這個(gè)信息,我在5月份把21年度的最后一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正了,還是顯示原來的數(shù)字,是因?yàn)槟陥?bào)的報(bào)表沒有更改是嗎?
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2022-05-09
高新企業(yè)如果按利潤表,是季度預(yù)繳納所得稅,與年度匯算清繳時(shí)加計(jì)扣除了就多報(bào)了所得稅了,年度有加計(jì)扣除的,會(huì)減少呀,這個(gè)問題你公司是怎么辦了
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2018-04-10
老師請(qǐng)問新個(gè)稅之中的勞務(wù)費(fèi)是否并入工資薪酬當(dāng)中按年度最終匯算清繳,可以抵扣年度6萬元的起征點(diǎn)和附加扣除,稅率正3%-45%之間,每月度申報(bào)預(yù)繳,年終勞務(wù)費(fèi)與工資、稿酬、特許權(quán)一起合并計(jì)算對(duì)嗎?
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2019-04-18
醫(yī)保斷了3個(gè)月,是不是以前繳納的社保都清零了,如果現(xiàn)在開始繳納社保,醫(yī)保是不是以前年度繳納的不算,從現(xiàn)在繳納醫(yī)保算起
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2017-09-13
年度所得稅清繳,要減少成本,是填制在哪里
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2018-05-18
請(qǐng)問老師,如果政府基金上年度未上交的部分是30萬,那么這30萬匯算清繳的時(shí)候我怎么計(jì)算應(yīng)納稅額呢?
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2020-07-20
請(qǐng)問第三季度季報(bào)交了300多的企業(yè)所得稅,第四季度年度利潤總額又是負(fù)數(shù),是不是到明年5月匯算清繳要申請(qǐng)退稅?不想辦理退稅,要怎么調(diào)增呢?怎么調(diào)賬了?
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2020-12-24
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