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增值稅稅負(fù)率怎么算?
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2015-12-09
增值稅稅負(fù)率怎么算
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2016-12-27
什么是增值稅征收率
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2019-03-18
納稅調(diào)增稅率多少的
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2017-07-18
股利年增長(zhǎng)率怎么算
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2021-11-23
個(gè)人代開(kāi)增值稅稅率
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2023-05-23
家電銷售增值稅稅率
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2023-02-20
存貨增長(zhǎng)率怎么計(jì)算
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2021-07-31
什么是增值稅零稅率?
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2018-04-03
6)12月5日,向天宏電子器材廠購(gòu)進(jìn)原材料,取得增值稅專用發(fā)票,其中,購(gòu)人鋼坯3000千克,每千克不含稅價(jià)99.5元;鋼板2000千克,每千克不含稅價(jià)59.5元,鋼坯、鋼板適用的增值稅稅率均為13%,稅額54275元。材料于當(dāng)日委托天達(dá)物流公司運(yùn)輸,取得增值稅專用發(fā)票,上列運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅稅額225元,全部款項(xiàng)均以銀行存于當(dāng)日支付
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2023-12-20
.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2018年6月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元;另外,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)不含稅收入5.85萬(wàn)元,并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷售額29.25。 編制會(huì)計(jì)分錄并計(jì)算
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2021-12-28
比如我是勞務(wù)公司,承接建筑公司5萬(wàn)㎡,不含稅價(jià)370元/㎡,含稅價(jià)400元/㎡。我接了含稅價(jià),總價(jià)2000萬(wàn),比不含稅多了150萬(wàn)。甲方要求提供70%1400萬(wàn)10點(diǎn)的增值稅票,30%600萬(wàn)的3點(diǎn)增值稅票。問(wèn)題一我怎么開(kāi)這個(gè)票給甲方,成本多少?問(wèn)題二勞務(wù)公司要交哪些稅,成本多少?問(wèn)題三我如何判斷這150萬(wàn)含稅價(jià)是否足夠含稅的成本?
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2019-03-08
老師增值稅稅負(fù)率,企業(yè)所得稅稅負(fù)率,貢獻(xiàn)率都是怎么計(jì)算的
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2021-10-10
4、甲公司為增值稅一般納稅企業(yè), 適用的增值稅稅率為16%。2018年5月5 日,甲公司向乙公司銷售一批商品, 按價(jià)目表上標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,其不含增值稅的售價(jià)總額為200000元。因?qū)倥夸N售,甲公司同意給予乙公司10%的商業(yè)折扣;同時(shí),為鼓勵(lì)乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件( 按含增值稅的售價(jià)計(jì)算)為: 2/10, 1/20, n/30。 假定甲公司5月13日收到該筆銷售的價(jià)款(含增值稅額),則甲公司實(shí)際應(yīng)收到多少款項(xiàng)? (5分)
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2020-07-22
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為 13%。2019 年 4 月 5 日,甲公司向乙公司銷售一批商品,按價(jià)目表上標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,其不含增值稅的售價(jià)總額為 200 000 元。因?qū)倥夸N售,甲公司同意給予乙公司 10%的商業(yè)折扣;同時(shí),為鼓勵(lì)乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件(按含增值稅的售價(jià)計(jì)算)為:2/10,1/20,n/30。假定甲公司 4 月 13 日收到該筆銷售的價(jià)款(含增值稅額),則實(shí)際收到的價(jià)款為( )元。 A.199 332 B.180 000 C.203 400 D.226 000
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2021-04-19
個(gè)體工商戶年開(kāi)票有沒(méi)有限額,季開(kāi)票超30萬(wàn)增值稅稅率是多少?隨著收入的增長(zhǎng),稅率會(huì)不會(huì)增長(zhǎng)
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2020-12-17
這個(gè)不包括增值稅稅款的意思是,計(jì)稅金額是不含增值稅這個(gè)金額是嗎
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2022-09-20
消費(fèi)稅大部分都應(yīng)該要繳納增值稅 增值稅大部分含消費(fèi)稅 這對(duì)嗎?老師
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2016-12-26
老師你好,計(jì)算進(jìn)口貨物的應(yīng)納稅額=組成稅價(jià)格×稅率里的稅率,如果題目中說(shuō)“銷售貨物增值稅稅率為13%,有形動(dòng)產(chǎn) 租賃服務(wù)增值稅稅率為13%;進(jìn)口貨物增值稅稅率 5%,進(jìn)口關(guān)稅稅率為5% ”,那么計(jì)算時(shí)是用5%還是13%.?
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2022-04-01
購(gòu)買材料的增值稅普通發(fā)票,按含稅價(jià)記原材料入賬金額,還是按不含稅價(jià)記原材料入賬金額?
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2017-06-29
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